同学你好 这个可以抵扣的

符合即征即退政策的企业,购进设备的进项放入申报表即征即退栏目,现在要把这台设备卖掉,即征即退留底的进项可以抵扣吗?申报表怎么填
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师我们是嵌入式软件,填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目,一般项目进项税额26334.85,即征即退是553.53,一般项目销项税额是25791.93,即征即退项目10458.51,这样一来七月申报表一般项目就留底542.92,即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项
老师我们是嵌入式软件,填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目,一般项目进项税额26334.85,即征即退是553.53,一般项目销项税额是25791.93,即征即退项目10458.51,这样一来七月申报表一般项目就留底542.92,即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项 7月份未交增值税=36250.44-26888.38= 9362.06 那么未交增值税账面余额是9362.06 可是申报表现在是9904.98,差额就是一般项目的留底 那七月份的账面应该要怎么记账
软件产品增值税即征即退的话,这个月的申报表里面,有留底税额,无论进项计入即征即退进项或者一般项目的进项,都一定需要把当月的进项勾选抵扣了吗?
住宅商用 买电费水费没有发票只有个人房东抬头发票要怎么处理入账 涉及什么税
朴老师,税前可以扣除的收据最大金额是多少?
总包,找劳务公司代发工资的话,一般服务费多少个点?
请问个体户缴纳的经营所得可以作为成本吗,比如这个一季度缴纳的经营所得,算在二季度的成本,可以不,因为缴纳经营所得不是按净利润缴纳,是按利润总额缴纳
我买理财21000块钱,三年赚了2200比存银行还亏
麻烦问下银行扣的客户管理费计入什么科目
老师我个人在自然人电子税务局代开私人车辆租赁发票,可是显示发票风险提示单,这是怎么回事呢
郭老师我司租赁房屋费是5万,2026年1月份付款5万,做分录借预付账款5万,贷银行存款5万, 2026年对方开来增值税专用发票5万我怎么做账呢
现在听的是宏伟老师的手工帐。然后说还有一套电脑账可以做。但是我找不到在哪里
老师好!请问资产负债表中固定资产原值和累计折旧逐年递减是正常吗?
开票金额放到申报表即征即退栏目吗?
同学你好 对的 是这样的
有个疑问,销售设备属于一般项目,还是即征即退项目,如果属于一般项目就无法抵扣啊
同学你好 这个是一般项目