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老师我们是嵌入式软件,填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目,一般项目进项税额26334.85,即征即退是553.53,一般项目销项税额是25791.93,即征即退项目10458.51,这样一来七月申报表一般项目就留底542.92,即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项 7月份未交增值税=36250.44-26888.38= 9362.06 那么未交增值税账面余额是9362.06 可是申报表现在是9904.98,差额就是一般项目的留底 那七月份的账面应该要怎么记账

2024-10-17 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-17 16:23

您好 申报表现在是9904.98 申报表的金额大于账上需要缴税的金额 对么

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快账用户5319 追问 2024-10-17 16:27

对呀,差额就是留底的542.92

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齐红老师 解答 2024-10-17 16:29

留底的542.92  您平时没有区分一般项目和即征即退进项销项 那不需要另外做处理  缴税后 未交增值税账面余额是借方542.92   自然就体现留抵了

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快账用户5319 追问 2024-10-17 16:36

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-17 16:38

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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快账用户5319 追问 2024-10-17 16:40

老师如果说要做一笔542.92这个留底的分录是,借:应交税费-增值税(转出多交)542.92,贷:应交税费-未交增值税542.92这样吗?

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齐红老师 解答 2024-10-17 21:00

留抵的话 应该应交税费-未交增值税542.92在借方余额啊

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您好 申报表现在是9904.98 申报表的金额大于账上需要缴税的金额 对么
2024-10-17
你好,看我给你发的图片的呢
2024-10-17
借应交税费应交增值税销项10458.51, 应交税费应交增值税转出未交增值税542.92, 贷应交税费应交增值税进项26888.38 应交税费应交增值税转出未交增值税,即征即退需要缴纳的。 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 留底的,再转出未交增值税借方余额。
2024-09-14
你好,同学。 不应该的啊,你如果填写没错误,这里就不可能错误 的
2021-03-17
你好,这个只能你发生应纳税额时抵扣掉
2022-05-09
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