同学你好 不能抵扣就转出

老师,您好,请问需进项转出的税额分录应借:管理费用福利 贷:应交税费进项转出,但之前的需要转出的进项税科目还有余额,就在那放着不管么
进项>销项,结转分录 借:应交税费—应交增值税(销项) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项) 老师,这笔分录是不是进项>销项,不足抵扣时,作为留抵税额,用于日后抵扣,抵扣时是不是需要做这笔分录
老师:最后的分录是不是应该是这样的,还有就是之前抵扣的进项税额需不需要转出
老师您看一下这样写分录对不对,还有之前的进项税额需不需要转出
老师,请问不能抵扣的进项税额转出后最后要结转到未交增值税科目里,转出的进项税额最终不能抵扣是要缴纳的是吗?比如我本月转出1000多进项,月底就要把这1000多转出的进项进行缴纳
季度申报中资产损失这月出售了固定资产是不是就选择是
财务报表季报怎么填,是填本期金额还是填本年累计金额
汇算清缴,工资总额包括人员工资、社保、公积金。就这些还是?
购买面条203公斤,价406元,退货10公斤20元,供应商开发票开406元203公斤对吇
汇算清缴,工资总额包括福利费和工会费吗?
老师,申报一季度所得税,成本票在二季度才能拿回入账,需要缴纳一季度所得税费用啊?
问你们个问题哈 公司非常正规,内外基本一套帐的情况下 员工报销: 2月付款 借:其他应收—员工 8千 贷:1002 8千 2报销: 5000有票,3000没票,而且5000的票有1月开的。3000元2月开的, 这种是根据票做帐还是根据报销单做呀
您好,老师,从2026年开始,我们要是有分包款在收入中能扣除,那对应开的发票不能开专票吗
玉矿公司取得技术服务费发票用于勘探储备量办采矿证计入哪个科目?
2025年年报还没汇算,我发现了2025年有一个错误,我想直接修改到2026年可以不,小规模,金额不大