就是当时的外汇收入,现在不知道是按未开票收入申报还是免税收入申报?

2X15年6月10日,丙公司与某校签办公软件销售及后续技术服务合同,合同规定:丙公司于2X15年6月30日交付软件,并于2X15年7月1日至2X15年12月31日提供相关技术服务;软件及技术服务不含增值税总价为96万元,软件开发成本为60万元。增值税税率均为13%,客户在收到软件且能够正常使用时一次付清;丙司单独销售该软件不含增值税价款为80万元,单独提供技术服务不含增值税价款为20万元。(金额以万元为单位),要求:1编制丙公司2X15年6月30日交付软件确认收入的会计分录:2编制丙公司2X15年6月30日交付软件结转成本的会计分录;3编制丙公司2X15年7月31日确认服务收入的会计分录。
请问 公司8月有笔对境外公司提供的软件技术服务收入,当时开的形式发票,现在怎么报税?
我们是一家软件企业,对外做技术服务,技术开发的,那我们现在,跟一家联通公司,签个合同,销售的有硬件,同时提供的有技术服务,硬件是从别的地方采购的,这个技术服务,我们没有进项票做成本可以吗?
毕马威企业咨询(中国)有限公司向我们美国公司提供在美国的申报税的服务,他给我们开了一张形式发票,发票是包含6%的增值税。有点疑惑,毕马威的这个服务,对于他们自己公司来说,属于向境外企业提供完全在境外的专业技术服务吗,这个适用于跨境免税吗?
老师,请问一下,我们公司是软件企业,经营范围既开发软件,也销售软件,也提供技术服务,软件服务!目前是只提供了技术服务和软件服务,但是目前没开发和销售过软件!现在取得了技术服务收入和软件服务收入,那给客户提供技术服务人员的工资可以做成劳务成本,再转主营业务成本吗?这种情况成本的账务处理该怎么处理呢?谢谢老师
2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
合同是软件服务
你有出口经营权没呢?有的话就是0税率
有经营权的
按正常的出口报税就是了