你好,员工派驻到其他公司工作为其提供服务,收取的服务费,是做收入处理

#提问#老师,员工派驻到其他公司工作为其提供服务,收取的服务费如何记账,是作为费用还是收入
公司给员工提供宿舍,但是要从员工工资里扣回住宿费,那么住宿费是作为其他业务收入,还是营业外收入呢?
公司提供保安服务,按照差额征税5%,为对方公司提供保安服务费,公司开服务费保安服务费和收到款,正常是打款给保安人员,所有保安人员提供工资表,因对方提供不了工资表,想开租赁发票25万,来抵扣一小部分保安费用,这个该怎么操作
老师,我们公司协作别家工程队,提供咨询协作服务工作,那我们开的服务费是选建筑行业辅导 呢还是其他咨询服务呢
老师,公司跟一公司签合同,我们给对方提供服务,对方给予一定的服务费,服务的内容就是给予对方提供农户无人机打药作业数据(总面积,对方公司没能力做这个),这个服务费我是要做到主营业务收入还是其他业务收入呢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
收到服务费公司开收据,以后在开发票,收到服务费时纳税义务就发生了吗
其他收入还是营业外收入
你好,提供服务的时候,就发生了纳税义务
怎么做账?
你好,取得收入的时候 借:银行存款等科目 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
不开发票,开收据也这样做账吗?
你好,是的,是这样的
开了收据按照老师上面写的分录,那开了发票在怎么入账呢
你好,需要先把之前的无票收入红冲,然后根据开具的发票再做上面的收入分录。
就是借银行存款 贷其他业务收入 应交税费全部用负数,然后开了发票再把这个分录做正数是这样吗
你好,是的,是这样的