嗯,你好,正常应该是这样,这个58是不含税的金额,但是你在算税的时候,应该是按照市场价格去乘以税率得出来税额。
3、郑州某电视生产企业2019年08月份发生如下经营业务: (1)购入30万元的电视机原材料已验收入库,支付增值税4.8万元;月销售电视机给一般纳税人,共收取不含税价款60万元,货款已收到; (3)销售给小规模纳税人一批冰箱,收取含税货款58万元; (4)将本单位生产的电视机作为本企业的办公设备,价值10万元(不含税售 价) ; (5) 上月未抵扣完的进项税额是2万元。(该企业产 品适用的增值税税率为13)。计算该企业当月应缴纳的增值税。
老师,我公司买礼品送客户。 对方开具3%的专票给我们,含税价为800。 我们公司按13%的税率视同销售。 那我们视同销售的销项税是多少?怎么计算?
1.某电器厂6月发生以下经营业务:(1)批发销售电器一批,取得不含税销售额300万元。(2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额45万元。(3)将零售价4.52万元的空调作为礼品赠送给客户。(4)销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产(购进时未抵扣进项税额),售价4.12万元。请计算该电器厂6月应纳销售额和销项税额分别是多少?
节日公司购进礼品成本价是58元,送给客户视同销售,是应该把58元当含税价来计算销项还是不含税呢
1.某电器厂6月发生以下经营业务:(1)批发销售电器一批,取得不含税销售额300万元。(2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额45万元。(3)将零售价4.52万元的空调作为礼品赠送给客户。(4)销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产(购进时未抵扣进项税额),售价4.12万元。请计算该电器厂6月应纳销售额和销项税额分别是多少?
现在的工程行业的外经证的取得方法是怎样的?
老师,小规模这种做账可以吗?还是说在主营业务收入下面,增加一个“应交税费-应交增值税”?
老师新的所得税里面应付职工薪酬,福利费我原来都是直接做到管理费的怎么一笔科目给调到应付职工薪酬
老师您好,咨询个问题,甲乙双方签订工程施工合同,乙公司承建甲公司办公楼及员工宿舍楼,由国网电力公司将用电发票开给甲公司,甲公司再按合同价给乙公司开具用电发票。甲公司收到国网公司开的电费发票时,按照业务部门提供的用电量统计表计入工程项目和成本费用,而乙公司负责的办公楼和宿舍楼用电量在一起了,所以甲公司核算时计入在建工程-待摊支出,请问这种做法有问题吗?另外国网开的是专票,建设宿舍楼用电正常不能做进项抵扣,这种情况进项税转出应该如何计算呢?
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
老师,请问小规模纳税人开专票是按1%还是3%开的,开专票无论多少金额都得交增值税吗
厂房整体抵押给担保公司3000万,自己公司向银行贷款1500万,担保公司担保,还有1500万替其他3个公司担保1500万,也是担保公司担保,这个可以吗?是不是不用做二押三押,整体抵押也是可以的
@董老师 您在线吗?有问题想联系您。
所得税季度申报,工资薪金以及实际发放的工资,数据是填1-9月还是7-9月?
老师,可以告诉我怎么注销吗?我要知道的是步骤?
不过咱们好多有的也没有这样做,直接用这个不含税的金额乘以税率得出来就是了。
直接58元乘以13%,计算销项吗
你好,你在实操中的话,偶尔一次也这样也这样也是可以。
我可以按58元含税价吗 58/1.13 *0.13
你好,您按说你刚才跟我说的第一句话是成本,成本应该就是不含税的金额呀,嗯,如果说你一开始说的那个成本是含税额的话,可以这样体现的。