同学:您好。应纳销售额:300%2B39.82=339.82, 销项:44.65 1、借:应收账款 339 贷:主营业务收入 300 应交税费-应交增值税-销项 39 2、借:应收账款 45 贷:主营业务收入 39.82 应交税费-应交增值税-销项 5.18 3、 借: 管理费用-业务招待费4.12 (所得税视同销售) 贷:库存商品3.65 应交税金-增值税-销项税额0.47 4、借:固定资产 -0.60 借:应交税费-应交增值税-进项0.6

1.某电器厂6月发生以下经营业务:(1)批发销售电器一批,取得不含税销售额300万元。(2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额45万元。(3)将零售价4.52万元的空调作为礼品赠送给客户。(4)销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产(购进时未抵扣进项税额),售价4.12万元。请计算该电器厂6月应纳销售额和销项税额分别是多少?
1.电视机厂为增值税一般纳税人,当月发牛以下经营业务:(1)批发销售电视机一批,取得销售额600万元,开具专用发票:同时提供运输服务,收取运费4.68万元,开具普通发票。(2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额234万元。(3)将不含税价5万元的电视机作为礼品赠送给客户。(4)购进原材料一批,増值税专用发票上注明的货款和进项税额分别为307.69万元、40万元,专用发票本月已通过税务机关的认定。另外支付运费8万元,并取得承运单位开具的专用发票。(5)购进生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为147.69万元、19.2万元(6)本企业免税项目领用原材料一批,价款10万元。要求:计算电视机当月应纳的增值税税额。
某电视机厂为一般纳税人,2016年2月发生以下经营业务:(1)销售机批销售额600万元,开具专用发票;同时提供运输服务,收取运费4.68万元,开具普通发票。。(2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额234万元。(3)将不含税价5万元的电视机作为礼品赠送给客户。(4)购进原材料一批,增值税专用发票上注明的货款和进项税额分别为250万元42.5万元,专用发票本已通过税务机关的认定。另外支付运费8万元,并取得承运单位开具的专用发票。"(5)购进生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为120万元、20.4万元。*(6)本企业免税项目领用原材料一批,价款10万元。要求:计算电视机厂2016年2月应纳的增值税。
、某电视机厂为一般纳税人,2019年7月发生以下经营业务:(1)批发销售电视机一批,取得销售额600万元,开具专用发票;同时提供运输服务,收取运费4.68万元,开具普通发票。(2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额234万元。(3)将不含税价5万元的电视机作为礼品赠送给客户。(4)购进原材料一批,增值税专用发票上注明的货款和进项税额分别为250万元、42.5万元,专用发票本月已通过税务机关的认定。另外支付运费8万元,并取得承运单位开具的专用发票。(5)购进生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为120万元、20.4万元。(6)本企业免税项目领用原材料一批,价款10万元。要求:计算电视机厂2019年7月应纳的增值税。要求:计算电视机厂2016年2月应纳的增值税。
某电视机厂为一般纳税人,当月发生以下经营业务:(1)批发销售电视机一批,取得销售额600万元,开具专用发票;同时提供运输服务,收取运费4.42万元,开具普通发票。(2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额234万元。(3)将不含税价5万元的电视机作为礼品赠送给客户。(4)购进原材料一批,增值税专用发票上注明的货款和进项税额分别为250万元、32.5万元,专用发票本月已通过税务机关的认定。另外支付运费8万元,并取得承运单位开具的专用发票。(5)购进生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为120万元、15.6万元。(6)本企业免税项目领用原材料一批,价款10万元。要求:计算电视机厂当月应纳的增值税
老板购买公司汽车服务、应该放在那个科目?怎么做账
直播服务现在开票类目选什么?生产生活服务*直播服务?
老师,代交印花税,从我们的货款扣掉的,在工商年报填写是算不算我们自己交的印花税呢
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老师,员工工资2万,嫌扣个税太高,想着自己给公司增加两个退休人的工资申报来分三次发放工资避开个税问题,可以么
老师您好,我们是经销商,每个季度给酒厂开陈列费时,酒厂不给钱,也不开票,我们进货时,开了商品负数,像这种长期酒厂不给钱,也不开票,导致长期挂在应收账款,这种 要怎么处理
老师,小规模纳税人公司改名称改法人,5月底改好的,那7月份报税怎么报,老公司报,还是新公司报
你好老师,就是员工按量来发工资的话能报工资薪金吗,还有一部分点工,也可以报工资薪金吗
老师公司几月份注销,账就做到几月份吗