同学:您好。应纳销售额:300%2B39.82=339.82, 销项:44.65 1、借:应收账款 339 贷:主营业务收入 300 应交税费-应交增值税-销项 39 2、借:应收账款 45 贷:主营业务收入 39.82 应交税费-应交增值税-销项 5.18 3、 借: 管理费用-业务招待费4.12 (所得税视同销售) 贷:库存商品3.65 应交税金-增值税-销项税额0.47 4、借:固定资产 -0.60 借:应交税费-应交增值税-进项0.6

某电视机厂为一般纳税人,2019年8月发生以下经营业务: (1)批发销售电视机一批,取得销售额600万元,开具专用发票;同时提供运输服务,收取运费4.68万元,开具普通发票。 (2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额234万元。 (3)将不含税价5万元的电视机作为礼品赠送给客户。 (4)购进原材料一批,增值税专用发票上注明的货款和进项税额分别为307.69万元、40万元,专用发票本月已通过税务机关的认定。另外支付运费8万元,并取得承运单位开具的专用发票。 (5) 购进生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为147.69万元、19.2万元。 (6)本企业免税项目领用原材料一批,价款10万元。 要求:计算电视机厂当月应纳增值税税额
、某电视机厂为一般纳税人,2019年7月发生以下经营业务:(1)批发销售电视机一批,取得销售额600万元,开具专用发票;同时提供运输服务,收取运费4.68万元,开具普通发票。(2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额234万元。(3)将不含税价5万元的电视机作为礼品赠送给客户。(4)购进原材料一批,增值税专用发票上注明的货款和进项税额分别为250万元、42.5万元,专用发票本月已通过税务机关的认定。另外支付运费8万元,并取得承运单位开具的专用发票。(5)购进生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为120万元、20.4万元。(6)本企业免税项目领用原材料一批,价款10万元。要求:计算电视机厂2019年7月应纳的增值税。要求:计算电视机厂2016年2月应纳的增值税。
1.某电器厂6月发生以下经营业务:(1)批发销售电器一批,取得不含税销售额300万元。(2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额45万元。(3)将零售价4.52万元的空调作为礼品赠送给客户。(4)销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产(购进时未抵扣进项税额),售价4.12万元。请计算该电器厂6月应纳销售额和销项税额分别是多少?
1.电视机厂为增值税一般纳税人,当月发牛以下经营业务:(1)批发销售电视机一批,取得销售额600万元,开具专用发票:同时提供运输服务,收取运费4.68万元,开具普通发票。(2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额234万元。(3)将不含税价5万元的电视机作为礼品赠送给客户。(4)购进原材料一批,増值税专用发票上注明的货款和进项税额分别为307.69万元、40万元,专用发票本月已通过税务机关的认定。另外支付运费8万元,并取得承运单位开具的专用发票。(5)购进生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为147.69万元、19.2万元(6)本企业免税项目领用原材料一批,价款10万元。要求:计算电视机当月应纳的增值税税额。
、某电视机厂为一般纳税人,2019年7月发生以下经营业务:(1)批发销售电视机一批,取得销售额600万元,开具专用发票;同时提供运输服务,收取运费4.68万元,开具普通发票。(2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额234万元。(3)将不含税价5万元的电视机作为礼品赠送给客户。(4)购进原材料一批,增值税专用发票上注明的货款和进项税额分别为250万元、42.5万元,专用发票本月已通过税务机关的认定。另外支付运费8万元,并取得承运单位开具的专用发票。(5)购进生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为120万元、20.4万元。(6)本企业免税项目领用原材料一批,价款10万元。要求:计算电视机厂2019年7月应纳的增值税。要求:计算电视机厂2016年2月应纳的增值税。
预收账款比较大,可以走现金平掉么
缺成本票600万,如何提醒老板催收发票以及催收发票怎么具体操作?此时会计应该怎么做更好双赢?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混