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老师,招聘服务费有专票怎么做账?

2022-09-05 21:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-05 21:24

你好 借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 

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快账用户3034 追问 2022-09-05 21:33

问题是我招聘服务费付了4580,后来因为他们服务原因,我向招聘网站申请退1700款。现在就是发票金额2880付款4580,这种情况怎么做账?

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齐红老师 解答 2022-09-05 21:34

你好,既然发票金额2880,那付款也是2880才是啊 招聘服务费有专票,账务处理是 借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目

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快账用户3034 追问 2022-09-05 21:36

是这样的没错,现在我付款回单是4580,收款回单1700,这个太绕了我不知道分几步做账?

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快账用户3034 追问 2022-09-05 21:37

先付的4580,后续我申请退款才有了1700的收款

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齐红老师 解答 2022-09-05 21:38

你好 付款的时候,招聘服务费有专票,账务处理是  借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),其他应收款 1700,  贷:银行存款4580 收款回单1700 借:银行存款  1700,贷:其他应收款 1700

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快账用户3034 追问 2022-09-05 21:41

对方给我开具的发票是2880

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齐红老师 解答 2022-09-05 21:42

你好 付款的时候,招聘服务费有专票,账务处理是  借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),其他应收款 1700,  贷:银行存款4580 (这个分录的借方管理费用加上进项税额合计是2880啊) 收款回单1700 借:银行存款  1700,贷:其他应收款 1700 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户3034 追问 2022-09-05 21:42

付款回单2000和2580,收款回单1700,发票是两个招聘网站开具的分别是2580和300

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齐红老师 解答 2022-09-05 21:43

你好 付款的时候,招聘服务费有专票,账务处理是  借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),其他应收款 1700,  贷:银行存款4580 (这个分录的借方管理费用加上进项税额合计是2880啊) 收款回单1700 借:银行存款  1700,贷:其他应收款 1700 (是针对这个回复有什么疑问吗) 能看看我的回复吗,不要只顾着自己描述了

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快账用户3034 追问 2022-09-05 21:44

明白老师的意思了

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齐红老师 解答 2022-09-05 21:44

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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快账用户3034 追问 2022-09-05 21:45

老师,还有个问题,物业给我们开具的物业费也是专票,问题是物业费是老板以个人名义付款的,这个可以抵扣吗,做账怎么做?

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齐红老师 解答 2022-09-05 21:46

你好,单位发生的物业费支出,是可以抵扣的 借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他应付款—老板

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快账用户3034 追问 2022-09-05 21:47

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-09-05 21:48

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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快账用户3034 追问 2022-09-05 21:48

付款账户名称错了后面又退回来了这个一借一贷平了,还需要另外做账吗?

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齐红老师 解答 2022-09-05 21:49

你好,付款账户名称错了后面又退回来了,个人建议是付款和退回,分别做一个分录

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快账用户3034 追问 2022-09-05 21:50

招聘平台的账户验证费收入怎么做账,先付款验证,后续又退回公司账户

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齐红老师 解答 2022-09-05 21:51

你好 先付款验证,借:其他应收款,贷:银行存款 后续又退回公司账户,借:银行存款,贷:其他应收款 

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你好 借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
2022-09-05
计入管理费用——招聘服务费。 借:管理费用——招聘服务费 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付账款)
2020-09-04
你好,招聘服务费可以计入管理费用的
2021-02-23
同学,你好 记在服务费里面
2024-07-18
招聘本身就是办公行为,直接计入办公费哈
2024-07-18
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