您好,这个是可以这样的,借 管理费用 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款
员工垫钱报销,我们直接对公转给他,分录怎么写
员工报销汽车加油费,对公直接付给员工,分录怎么写?
我们公司跟小离借钱借了200万,小李直接私人卡打到我公司对公账户分录怎么写,小李让我们把200万直接还到他的公司A公司,他是法人,我们就直接对公转到A公司的对公,分录怎么写,把分录明细都写上老师。
给公司租赁办公器材员工先垫付了钱,后面再给员工报销怎么写分录?
老师,有笔工程款,6000,干活工人没有银行卡,而我们都是对公,我们员工,直接把钱先垫付,对公转给员工,这该怎么记账呢
2001年取得的土地,2O22年缴纳城市基础设施配套费,需要缴纳契税吗?
老师这道题时间权重不懂,一个季度不是按4个季度来的吗?为什么分母是3
请问老师 高企农业行业 购入印刷品*不干胶标签 计入什么明细科目呀
老板出差回来消费40多万,没有明细,只有不分付款单,也没发票,怎么办
出口香港大学设备,不知道税号,发票能不开税号么
老师,质量的模具工装计量费能入到检验费里面吗
公司转账个人购买虫草五万,但是对方只开了收据,这个能入账吗
老师,我本月补发24年的工资46700元,这个人以后不雇用了,我是不是可以把25年60000元的减除费用提到这个月一次性扣除,这样不用代交个税呢?
老师,收入是以当月的订单收入来核算收入还是当月发出去的核算收入?
老师,我上月结转销售成本的时候,有两个科目点错了,应该是贷方库存商品,都写成贷主营业务收入了,这个月怎么调整?而且我进项税发票也是按这错误的销项税金额勾选的