同学您好,借:主要业务成本,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:库存现金

老师你好,物流公司,现金支出,用于付员工报销额外增加的送货费,怎么做账呢
老师你好,物流公司,员工支付送货费,现报销,现金支付怎么做账
老师,公司给员工报销,属不属于现金流量表里“支付给职工工资以及为职工支付的现金”?
老师,报销员工差旅费,现金流量是支付给职工的现金还是支付其他于经营活动有关的现金呢?
老师好,公司代扣代缴的员工个税现金流量应该指定为支付的税费还是支付给职工以及为职工支付的现金
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那我做账是想知道哪个是支付给哪个员工呢
支付给哪个员工,这样做的话,这个员工来报销的,我就无法体现是报销给谁
同学您好,一般不需要体现这个员工的,除非有考核要求
我是说,那我的现金流向就不清楚了。我就做了每笔现金登记就行是吧。我做账就把所有人的报销现金报销不同单号的送货费做一笔会计凭证就行了吗?
我举例表达我意思 员工小米报销物流单号为A的送货费50元 员工张杰报销物流单号为B的送货费80元。 都是用现金支付
怎么做账
借:主要业务成本130/1.09,应交税金-应交增值税(进项税额)130/1.09*0.09贷:库存现金130