你好,。你好,是采购和销售合同的合计数。

请问一下这样的情况下、印花税需要申报么?我当月开票83851、单月红冲11月99000、实际开票-15149、需要申报印花税吗
请问 印花税按合同额100万来缴纳 但如果当月只开了50万的发票 是不是当月就只用缴纳50万的印花税
请问,印花税是当月做账用了的成本票及当月开票收入的合同金额,来当月申报吗,按次申报的情况下
请问,公司租个人挖机带人,合同只规定了租金单价,每月结一次,代开建筑服务发票,申报印花税是当月就是建设工程合同来申报吗
老师 我们是当月提供服务 次月开票结算 。 按照权责发生制 可不可以当月计提收入 但是税法上按照开票申报 所以导致当月账上的收入和当月账上的增值税是不匹配的 当月账上的收入和申报的收入不一致 因为申报是按当月的开票金额 这种情况符合要求吗
麻烦问一下实操课到期了电脑上还能练习电脑账么
电商的投流费是按照广宣费,营业收入的15%来税前扣除吗
老师,能将员工出门开车加油费入到差旅费吗?
分公司,企业所得税也是,利润300万以下减按5%,对吗?
郭老师在吗郭老师请教一下
老师好,我想咨询一下,我们有个客户有开淘宝店,目前没有绑定公司,一般没有开发票,只有偶尔有客户需要开发票,就会用客户名下的小规模公司开发票,之前25年三四季度和26年一季度申报申报税务的时候都是按开票金额申报的税务,最近客户有收到短信提示说25年三四季度和一季度申报的数据和网络平台推送的数据不一致,这个要怎么处理呢?
老师,一般纳税人,股权转让,20万,评价转让,未分配利润没有,负债大于资产,已实缴,需要交个税吗
老师,请问装修类的发票怎么开呢?
员 工的伙食费,可以开餐费进来吗,可以的话我做账是不是也是做伙食费
老师建材公司没有成本票,税局让补税,不知她们依据啥标准补的金额,问了还不耐烦说你们是会计都不知道咋补的吗,老板拉的石子、砂子给公司的,有销售无采购的
。按次申报的情况下是15日之内申报。