您好,您企业有合同按合同没合同按交易金额申报印花税,
11月份销售额500多万、12月份500多万又开红字发票了、请问11月份的印花税还需要申报吗
请问一下这样的情况下、印花税需要申报么?我当月开票83851、单月红冲11月99000、实际开票-15149、需要申报印花税吗
老师,您好,我想请教一个问题!我当月开票了申报交了印花税,次月红冲了,那我上月交的印花税怎么办,能退嘛?
请问,印花税是当月做账用了的成本票及当月开票收入的合同金额,来当月申报吗,按次申报的情况下
什么情况下要交印花税?我开发票是现代服务服务费需要缴纳么?我们是月度申报
增加项目大类时显示已存在怎么解决
老师A0000表,当年决议日分配的金额,比如填24年汇算清缴,是填24年实际收到的金额,还是25年决议24年年董事会决议的金额
房子还没有经过5方验收,但是实际已经使用,是否需要缴纳房产税
客户被列入黑名单,无力偿还我司的十万货款,那我这边怎么处理
请问老师,2023年和2024年享受地方政策优惠吗?
老师,新公司建造中的设计费,怎么做分录?设计款是多次付的,发票未开。
老师,24年年中的时候处置了固定资产一台车,当时同事做账如下: 借:银行存款16万 贷:固定资产清理16万 借;固定资产清理191333.33 累计折旧88666.67 贷:固定资产280000 借:营业外支出31333.33 贷:固定资产清理31333.33 处置固定资产的时候开了16万(含税)发票给对方,并申报了增值税;现在做企业所得税汇算的时候,主表一直提示有增值税收入158415.85元,与营业收入金额存在差异,这个要怎么处理呀?要调账吗?
老师好。咨询下:一个集团有限公司,下设投资了很多公司。这个集团有限公司和下面的公司,都具有法人资格吗?这种带有【集团】的架构和不是集团的,有什么主要区别吗?
老师,收到一张24年的发票,还能做账吗?
我们客户在货款中直接扣了违约金,开了收据,这个可以税前扣除吗
有的、但是发票系统实际开票为负数、还需要申报?
您好,冲回当月的可以不申报,冲回以前的不冲回
冲回单月的可以不申报、冲回以前的需要申报么
您好,冲回以前的视同没冲回