您好,这个记入到福利费
老师,不是公司员工,是工地上的工人。给的中秋节福利。计入营业外支出,还是应付职工薪酬-福利费
老师你好 中秋节买的月饼能不能支付入到福利费里!还是要视同销售?
中秋节公司给员工买的酒是做福利费还是视同销售啊
老师,请问公司买的洗衣机给员工做福利了,是视同销售吗?
老师,发放给员工的中秋节过节费 是放在工资一起做还是 放在管理费用-福利费呢
前面已开的发票客户要求跟后面的订单开在一张发票上怎么弄
销售部购买行李箱如何做账?
老师,对方今天给我开的专票,我在勾选系统里能查到这张发票吗
外汇收款大于出口金额(有更改设备型号补的差价)出口的时候 这个差价没计入到报关单里,先报关出口了 更改设备尺寸补差价在报关之后,我出口发票也是按照报关单上的出口金额开具的,这个有什么问题
我1月份建立的套账,期初贷方余额,写成了借方余额(账本未装订)现在问怎么修改好,直接反结账改,那之前申报的报表是不是都要改?还是怎么操作好?
请问老师,2025年1-9月,张三在甲单位工作,取得工资,上社保和公积金。但是10月甲单位工作量不多,给张三按照劳务报酬按月支付的,但是张三按照劳务报酬申报,每个扣的个税就多了,但是甲单位说汇算清缴可以退的,请问张三2025年专项附加扣除选择的是甲单位按月扣除的。请问张三需要修改专项附加扣除自行申报么?还是说不影响汇缴。不用修改。
老师,公司22年购置了一辆车,现在要卖出去了,我们这边开票出去要怎么开票
老师您好 4-6月本公司资产负债表期初期末余额货币资金都是15w 固定资产期初期末都是85w 显示实收资本100w 利润表都是0 我想依靠这些信息编制分录入账 借方:银行存款100w 贷方:实收资本100w 借方:库存现金15w 贷方:银行存款15w 借方:固定资产85w 贷方:银行存款85w 这样对吗?谢谢您
老师,外包收入税率是多少
老师你好,新增社保人员登记实际参保年月选当月,还是选在当地开始买社保的年月
如果是自产的发给员工才是视同销售吗
是的,是视同销售的这个
如果是送给客户的呢
这个需要视同销售的
买的酒送给客户是作为招待费吧
对的,借方计入管理费用业务招待费
请问差额征税申请企业所得税是,收入是扣掉成本费用之后的收入还是开票收入
抱歉,这个差额征税不太确定