你好 购入材料 借 材料采购 90000 应交税费-应交增值税-进项税 11700 贷 银行存款 101700

老师您好,我这边需要红冲一张去年的发票,这种的是冲减当期的收入吗
销售人员开车半成品外加工产生的加工费,油费和过路费怎样做分录
看外币汇率的网站有老师提供吗
总部公司统借统贷给多家子公司,开了内部计息单给子公司,单计息单合计数比银行开给总部公司付息通知书少了一分钱,这个有影响吗?是否需要调整(银行通知书不能变)
老师,如果我们进项少,出口很多,是不是做免税比较好?因为出口出了退税的那部分,还主要交附加税
老师,我的银行存款金额都对不上了,有什么好的办法
老师,请问个体工商户销售商品开票,没有进项票怎么办
老师 可以把税收减免部分的税收优惠计入到营业外收入吗 就是增值税那个 一个月不超过30万的那个
老师,我问下发票开的舞台搭建费,入服务费里可以吗
老师,我们公司一般纳税人,20年11月购买了一辆货车,进项税额已抵扣,现在出售给个人,公司开具发票发票开几个点?开专票还是普票?