借无形资产 贷研发支出资本化

老师未形成无形资产的研发费用,按100%加计扣除,比如30万,是按多少加计扣除?2.形成无形资产 的按200%加计扣除,比如40万,是按照多少加计扣除?
老师,研发费用的加计扣除未形成无形资产,形成无形资产怎么做分录?
老师,研发费用加计扣除,费用化的直接在当年加计扣除,那资本化的在未形成无形资产前什么都不做,在形成无形资产后再加计扣除吗?还是应该怎么加计扣除
形成无形资产的研发费用不能加计扣除吗?
资本化研发费用,当年还未形成无形资产,那么资本化的研发费用当年不能加计扣除,待形成无形资产摊销时再加计扣除的是吗
老师,个体户的话,没有银行账户,直接法人个人账户转我们公司账户行不行的?我们要给他开票
请问老师,出口报关单上货物价格,是不是要和出口销售合同上的价格一致呀(美金)
请教一下,公司采购的500万元以下的固定资产设备,税法不是说可以一次性税前抵扣吗。但是我8月采购的固定资产,申报第三季度企税的时候没有填写一次性扣除,第四季度的时候可以填写一次性扣除吗
老师,税务局发送个人需要年度汇算清缴等信息,是通过我们单位给他们申报个税时留的手机号码呢,还是通过员工自己注册个人所得税app时的手机号码呢
小规模公司季度开票不超30万免税,指的是专+普票合计30万还是说只有普票不超30万?
老师,跨年红冲发票需要更正哪些报表,会计上如何处理
老师付款方是待清算账户,收款方是自己账户,怎么写分录
老师 材料采购是一级科目撒 那他下面会设涉及那些二级科目和三级科目呀 我们是制造业 生产研发 销售
小规模纳税人,第四季度开票金额超30万,都是普票,全年开票金额未达120万,是否符合小规模纳税人增值税税收优惠政策,第四季度的增值税要不要交
老师你好,我这边24年8月认证了3张进项,后来发现不能用,就在9月做了进项转出。 现在税务局要求我要更正申报,在8月当期做进项转出,如果正常更正申报8,9月申报表,我就要先补税,后退税,还不一定能退出来。 请问,有没有什么办法,能让更正时两月相抵,不交不退?
如果没有形成无形资产呢?老师
你好,没有行程,那行程什么啦?那你得总有一个成本。
如果没有行成不是费用化吗?是记入管理费用吗?还是其他什么科目?
你好,如果你们没有研发成功,都是研发支出费用化,月末结转到管理费用。
好的,谢谢老师
这个加计扣除是怎么申请呢?
汇算清交直接自己填写就可以的,在家具扣除明细表里面。
是每年汇算清缴只申报一次就可以吗?
你好对的是这么做的
好的谢谢老师
不用客气 工作愉快