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老师,成品这个月销售了,也给对方开发票了,但因为各位原因这个月不能结转成本,下个月再结转这个成本可以吗

2022-09-06 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-06 12:47

同学你好 这个收入和成本是对应的

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快账用户6882 追问 2022-09-06 12:47

您的意思是不能等到下个月是吗

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齐红老师 解答 2022-09-06 12:51

对的 收入和成本都是对应的

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同学你好 这个收入和成本是对应的
2022-09-06
你好,是按照实际的销售数量来结转成本。
2024-05-14
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
同学,你好 你货物发出了吗?货物所有权转移了吗? 如果转移了,要做无票收入的
2025-04-10
你好,不是的,之前你做了无票收入对应的成本,做了的话和之前的成本是一样的,你只需要红冲无票收入,然后再做发票的就可以了,你成本结转了不用调整。
2022-11-30
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