
老师,月末结转时其他业务收入、营业外收入、主营业务成本、其他业务成本都需要结转吗,分录应该怎么做?
劳务公司计提工资会计分录怎么做?是先记入劳务成本再结转至主营业务成本还是直接记入主营业务成本?
结转主营业务成本分录怎么做
生产成本转主营业务成本怎么做分录
企业管理费用结转到主营业务成本,怎么做分录,老师,我按照借主营业务成本,贷管理费用做了分录,但是结转损益时,又给主营业务成本结转到贷方,余额就没有变化了
小规模无票收入,是按1%价税分离还是3%?
老师,收到25年汇算清缴退回的企业所得税怎么做账务处理
老师所得税申报表里的已计入成本费用的职工薪酬就是填写,1-6月份应付职工薪酬科目的贷方发生额对吧 实际支付给职工的应付职工薪酬就是填写应付职工工资的1-6月份借方发生额
解除劳动合同一次性补偿金个税计算是不超过社平工资3倍,是年社平工资3倍还是月社平工资3倍,相关文件
根据科目余额表怎么编现金流量表?
老师您好,厂房出租,开票起止日必须是月头到月末吗,比如7月17日到8月16日不可以吗?怎么日期老远不对选不上
请问老师,领用原材料生产,产生的废品浪费的原料,应该怎么入账?
老师请问下,国内货物进保税区,我们购入,这个算进口的吗
老师,预交企业所得税,在电子税务局申报哪个报表可以看到
老师所得税报表实际支付给职工薪酬26年还没有支付了,只是支付了25年的工资难道是填报25年工资还是填报26年的数据