免抵退 然后算退税额
增值税名义税负公式里 +免抵退实际金额,指的是免抵退总额还是免抵退应退税额
免抵税额=免抵退税额-应退税额 麻烦老师能对这个公式解释,免抵税额为啥这么计算
老师你好,免抵退税计算里,当期免抵税额=当期免抵退税额−当期应退税额,这个公式当期免抵退税额是指内销应缴纳的销项税额吗?(总感觉整个公式学完后懵了)
老师 免抵退税额-免抵税额=应退税款 这三者之间先算出免抵税额还是应退税款
免抵退税,免抵退税额?期末留抵退税额?应退税额?免抵税额?
公司没开票,能报个税人吗?十月底才开票
有电脑账可以不做手工账吗?
报季度所得税,发现上季度的报表报错了(当时自动提交显示是0直接提交了,没看表内容)现在报第三季度我发现第二季度的表数有问题,但是都是亏损的,我还用去改第二季度的表吗?也没什么影响
老师,我们公司是小规模纳税人,供应链企业,给大学食堂供应鸡蛋。大学食堂那边要专票,那我这边也可以开具鸡蛋的专票吗?主要是鸡蛋是免税的,可以开专票吗?
投资了一个充电站,建设了充电桩,进行对外充电服务,并注册了个体工商户,提供对外充电服务过程中,费用收取有两部分构成,一部分是电费,一部分是服务费,现在有客户申请开具发票,税收编码选择哪个编码合适一些,电费和服务费需要分开行开具吗?是否可以合并开具? 另外我这边场地和变压器都是都租赁的房东的,对方没有提供发票,我这边开票是否还需要取得进项发票?如何取得?
4月买的固定资产,因为没有取得发票没有入帐,请问可以填写资产卡片使用日期为4月,补提之前折旧吗?折旧补提的金额只会体现在9月账期吧?
销项35220.67 勾选了21943.33已经退税,剩了了增值税免抵13277.34如何做账?迷糊了
老师,我问下我们和客户用货物抵账。是不是还是要把所有货款发票开了,后面客户抵账的货款再给我们开票,相当于我们采购他们的?
老师,Excel表里一共有6张表,最后一张表是汇总表,最后一张汇总表的金额怎么设置公示可以自动汇总前面表的合计数
银行存款偿还其他应付款分录怎么写
计算地税的依据是免抵税额还是应纳税额啊
你好,缴纳的增值税加上免抵税额。
如果当期销项大于进项 就只有免抵税额对吧
不对 进项大于销
对的,是的,是这么做的。
这些税费科目的余额要和增值税申报表/免抵退税申报表保持一致对吗
对的,是的,是这么做的
开出口发票的开票额根据什么来算啊
你好,根据你的报关单上面的就可以了
那进项税额和出口发票挂钩吗
不管是用在出口还是内销,都是做到应交税费、应交增值税进项。
然后出口退税款小于进项税 要怎么做
借应交税费、应交增值税销项, 应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项, 借其他应收款贷应交税费、出口退税 借银行存款,贷其他应收款
那我可以不收退税款吗 借出口退税 贷转出未交增值税 既不缴税也不退税
你好,你是什么原因不退税啊?
不是 我不懂 我的意思是这种操作可行还是不可行
你不退税的话,你们不就吃亏了吗?
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。