你好,一般是三月份各地有差异,问一下你税务局? 借银行存款贷,其他收益,应交税费。
老师们,现在发现前几个月收到的专票购买方的账号漏了一位数,已经认证抵扣了,现在要怎么处理,如果全部退回重开,这几个月的税都要补足吗?现在好担心。
你好老师,请问出纳和会计的记账凭证号怎么达到一致编号?出纳是每天逐笔登记,而会计是几天或者一个月统一那几天才开始记账做账。这样怎么才能达到出纳和会计所编制的凭证号统一!
老师,我用的好会计软件,可以直接跨月反结账然后改账,我这边补做前几月的费用,不影响后面几个月和报表吧,还有这种必需对税务申报表进行更正申报表吗?
老师好,每年的几月几号到几月几号是可以申请个税手续费退还的?这笔怎么进行账务处理?
老师,请问下快递费属于当年,可是在次年1月几号开的发票,怎么入账,入账到当年可以吗
怎么求销项税,其他货币资金是565
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销项税65其他货币资金565怎么求的
老师我想问一下,我这个月零申报增值税后,跳出这样一个界面怎么回事?我要怎么自查?怎么办
哪位老师帮我做一下经济法题,谢谢啦
老师好!青岛市企业捐赠和个人捐赠,税收优惠政策是怎样的?
应付账款和其他应付款怎么能调整下去
老师您好。去年年末将增值税明细科目都结转以后其他科目余额为0,还剩一个应交增值税未交增值税有余额,是留抵税金。请问这个余额转年以后要调整吗?现在每个月增值税未交税金正好就是这个留抵税额的差。
请问老师,报汇算清缴的时候,有些货物去年12月份付了款没开发票,到目前都没开,供应商是想等后面货多了一起开,请问这种成本需要调整吗
24年暂估,25年帐上做冲减,申报24年年报财务报表,在24年做账软件年报财务报表的基础上把暂估的应付账款,主营业务成本减掉,未分配利润加上暂估的,企业所得税汇算清缴,主营业务成本加上暂估的,纳税调整那不调增。其他不需要再做什么了吧?次年申报年报,汇算清缴,不用再改金额了吧
老师,这个退税也要算增值税的?
是的。那需要按6%交增值税。
小规模的也要算是吗?按照3%的算出来吗?然后申报增值税报表的时候这笔税额是按照平时的销项税税额合计填写在一起吗?
小规模现在有免税的政策。
那这个税费就是直接和减免税额填写在一起的吗
就和自己开的普通发票填写在一起,不用交税。