你好 1. 这个看税务局核定; 你可以申请核定征收的; 是的; 不用汇算
老师你好,我是核定征收的个体工商户,季度开票不超过30万元的按千分之8征收个人所得税,这种情况需要汇算清缴吗?如果需要怎么计算个税呢?
你好老师,我们是个体户核定征收,我1月份用了以前年度损益调整科目来调整开票日期是20年12月份的,核算征收不用汇算清缴,那我这个调整的收入如何申报个体经营所得?
老师 个体工商户查账征收税费种只核定了个人所得税的经营所得 没有核定个税的工资薪金 那我的人员工资可以直接做账按照费用扣除吗 汇算清缴的时候会不会不让扣除呀 这个一般要怎么弄?
您好老师,个体工商户一年开票量20几万,可以按照核定征收吗?按照核定征收的话是不是经营所得也不用自己做汇算清缴?如果这样的话那都不用交税了吗?
老师您好,对个人所得税核定征收的个体工商户,核定月经营额在5万元(含)至10万元之间的,对超过2万元以上的部分,按1%的核定征收率征收个人所得税,核定征收如果核定是9万的话,如果季度营业额是27万,经营所得个税是每个季度固定交27万-1.5万固定扣除数=25.5万-2万(免征个税)=23.5万×1%=2350元。。。。还是说不按核定的固定金额而看实际票开多少交多少个税
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
那本来经营所得有20几万,都不用缴税了吗?因为像小规模所得税要按照收入➖费用成本,多的缴税。我这个不申报的话,也没有扣除项目,就不用缴税了?
你好; 你核定来说; 到时看你 核定金额*征收率来报税的
你好,意思就是没超过核定金额都不用管了是不是?还有就是经营者的工资是不是不能作为成本扣除,那他家人或者员工的工资呢?谢谢
你好1. 看你地方 ;核定是可以没有成本费用发票的; 工资也是一样的; 核定是按照定额来报所得税的
你好,我的意思是如果 查账征收是不是经营者的工资不能作为成本费用扣除,家人或者员工的工资呢?
你好1; 查账可以减去员工的工资 部分 ; 不能减去 经营者的工资; 对的
你好老师,公司的注册地址和经营地址不一样可以吗
你好; 不可以的; 这样会异常的; 可能会异常罚款的