你好 收到同一家公司开来的3张汇票 借:应收票据,贷:应收账款等科目 收到后背书给了3家公司 借:应付账款,贷:应收票据

老师,我们账上应收有41600,预收也有41600,2家公司的,后来我查了一下帐本,在2020年5月开了票是一家公司,但是在2020年7月收到一笔款做了预收41600是另一家打款过来的,这2家公司是一个老板,这个相当于第三方支付是吗?现在我要怎么调整呢?把它们清掉
老师,您好。请教下:公司开品鉴会,是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用,这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它,会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么?感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了,该怎么做呢?
请问一下老师,我们公司收到一张其他公司背书给我们的电子汇票,该怎么做分录呢?然后我们公司又把这张汇票背书转给其他公司贴现,背书转让汇票的分录又怎么做呢,还有我们收到贴现款以后分录怎么做呢?
老师,我们8月份收到同一家公司开来的3张汇票,以下两笔分录麻烦帮我下,1、收到后的分录怎么写?收到后背书给了3家公司,2、现在收到其中2家的款项,还有一笔款没收到,请问分录怎么做?
老师,您好,去年国家补助,要求企业留底退税,然后按照税局要求申请了,并通过了,今年收到税款,请问账务怎么做,之前申请的时候到款到账这笔退税一直没有做账的。那么做到2月份可以吗?2月份收到款项的。分录怎么写呢?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
现在又收到了其中2家的款项,还有家没收到,怎么做呢
你好,既然票据都背书转让了,就不会收到款项才是啊。
老师,您看下
(是针对这个回复有什么疑问吗)
还有这三张,我就不知道这前前后后的经济业务分录分别怎么做
你好,到底是贴现了,还是到期收款了呢?
我看不懂啊,出纳跟我说是贴现的,我看上面有被背书人嘛
收到同一家公司开来的3张汇票 借:应收票据,贷:应收账款等科目 收到后背书给了3家公司 借:应付账款,贷:应收票据 如果是贴现 借:银行存款,财务费用,贷:应收票据
按理说背书给了3家公司,就不会付款给我们了才对是吗
你好,是的,是这样的
那第4、5张图片是背书意思是给了另外3家公司么
你好,你提供了很多图片,无法确定第4、5张图片具体是哪个啊
这两张是不是背书给那3家公司了
你好,这两张,是显示背书转让了