你好 辞退补偿 借:管理费用 , 贷:应付职工薪酬—辞退补偿 借:应付职工薪酬—辞退补偿 , 贷:银行存款 社保 借:管理费用 , 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 , 贷:银行存款

下图这笔经济业务怎么做账务处理
老师你好,这图片上红色数据是什么意思,应该怎么做账务处理?
根据图片内容,做出相关账务处理
图片中这笔业务怎么做账务处理
请问图片中的账务处理怎么写?
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
这个只有银行走账 可以直接做费用吗
你好,是的,是这样的
一般不是有原始票据才可以做费用 只有银行不是做往来吗
你好,这个是给员工的社保,辞退补偿,只有这个单据作为附件的 需要看具体是什么款项,不是银行的所有都是往来的
那可以直接做借管理费用-经济补偿金贷银行存款吗
你好,不可以这样处理的
那可以借管理费用-经济补偿金贷应付职工薪酬-经济补偿金;借应付职工薪酬-经济补偿金 贷银行存款
你好,个人建议是按辞退补偿设置明细科目
那直接改成辞退补偿可以吗 把社保和工资放一起可以吗
你好,辞退补偿与社保需要分别处理
好的我知道了 谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。