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A公司决定以其生产的账面价值为48500元的库存商品办公桌换入B公司的库存商品复印机,复印机的账面价值为45000元。A公司换入的复印机作为固定资产管理,B公司换入的办公桌作为库存商品管理。办公桌的公允价值为60000元,复印机的公允价值为60000元。增值税税率为13%,计税价格等于公允价值。B公司支付办公桌运费500元。假定该交换具有商业实质且换出、换入资产的公允价值均能可靠计量。要求:分别编制A公司和B公司的账务处理。

2022-09-06 21:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-06 21:35

借,固定资产60000 营业外支出60000×13% 贷,主营业务收入60000 应交税费60000×13%

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齐红老师 解答 2022-09-06 21:35

借,库存商品60500 营业外支出 贷,主营业务收入60000 应交税费60000×13% 银行存款500

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快账用户yp7m 追问 2022-09-06 21:37

为什么主营业务收入是用的换出资产的公允价值而不是账面价值?

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齐红老师 解答 2022-09-06 21:38

因为你这里要视同销售处理。

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快账用户yp7m 追问 2022-09-06 21:41

那么为什么借方的税额要记在营业外支出里呢

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齐红老师 解答 2022-09-06 21:49

因为你题目没有说是开专票,开专票的话,你就直接借应交税费增值税了。

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借,固定资产60000 营业外支出60000×13% 贷,主营业务收入60000 应交税费60000×13%
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1.木器加工公司的账务处理<br>  第一步,计算换出资产办公桌增值税销项税额<br>  根据增值税的有关规定,企业以存货与存货进行交换,视同销售行为发生,应计算增值税销项税额,缴纳增值税。<br>  换出资产办公桌增值税销项税额:60000×17%=10200(元)<br>  第二步,会计分录<br>  借:固定资产――复印机          58700<br>    贷:库存商品――办公桌        48500<br>      应交税金――应交增值税(销项税额)  10200 来源:www.examda.com<br>  2.东单商场的账务处理<br>  第一步,计算换出资产复印机增值税销项税额和换入资产办公桌增值税进项税额。<br>  换出资产复印机增值税销项税额:60000×17%=10200(元)<br>  换出资产办公桌增值税进项税额:60000×17%=10200(元)<br>  第二步,会计分录<br>  借:库存商品――办公桌          45000<br>    应交税金――应交增值税(进项税额)    10200<br>    贷:库存商品――复印机        45000<br>      应交税金――应交增值税(销项税额)  10200
2022-09-07
1.木器加工公司的账务处理   第一步,计算换出资产办公桌增值税销项税额   根据增值税的有关规定,企业以存货与存货进行交换,视同销售行为发生,应计算增值税销项税额,缴纳增值税。   换出资产办公桌增值税销项税额:60000×17%=10200(元)   第二步,会计分录   借:固定资产――复印机          58700     贷:库存商品――办公桌        48500       应交税金――应交增值税(销项税额)  10200 来源:www.examda.com   2.东单商场的账务处理   第一步,计算换出资产复印机增值税销项税额和换入资产办公桌增值税进项税额。   换出资产复印机增值税销项税额:60000×17%=10200(元)   换出资产办公桌增值税进项税额:60000×17%=10200(元)   第二步,会计分录   借:库存商品――办公桌          45000     应交税金――应交增值税(进项税额)    10200     贷:库存商品――复印机        45000       应交税金――应交增值税(销项税额)  10200
2022-09-07
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