老师人呢A×[(P/A,6%,6)-(P/A,6%,2)]=100000

2. 王某服务于一家网络教育公司,年底取得100000元业绩奖励,王某准备将现金存入银行,计划在未来第3年到第6年期间每年末取出相同的数额用于进修培训,假定银行利率为6%。则其每年末可以取得的金额为( )元。[已知(P/A,6%,2)=1.8334,(P/A,6%,4)=3.4651,(P/A,6%,6)=4.9173] A.32426.47 B.28859.2 C.34207.11 D.20336.36 提问 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 A B 设每年年末可以取得的现金数额为A,则:A×[(P/A,6%,6)-(P/A,6%,2)]=100000,老师好,这个答案也没看懂
第五章固定资产(主观题)(v1)实务操作题(根据下列业务完成相应计算及账务处理)A公司为一家生产制造企业,系增值税一般纳税人,设备适用的增值税税率为13%,作为不动产核算的固定资产适用的增值税税率为9%。2×19年度,A公司发生的固定资产的交易事项如下:(1)5月30日,A公司出售一台报废的设备,取得的残值收入为50万元,增值税税额为6.5万元。处置日,该固定资产的原值为300万元,已计提折旧200万元,计提减值60万元,出售时发生清理费用5万元。(2)6月30日,A公司从B公司购人一台需要安装的生产设备,该设备的安装由B公司来完成。A公司以银行存款支付了该设备的购买价款270万元(不含税)和安装费用30万元(不含税)。9月30日,该生产设备安装完成并投入使用。假定该设备的预计净残值为0,预计使用寿命为5年,采用年数总和法计提折旧。(3)12月31日,C公司与A公司签订一份销售合同。销售合同约定,C公司将不再使用的厂房出售给A公司,总价款为3000万元(不含税),A公司因资金周转问题,于当日支付1000万元的价款,剩余的价款在未来4年内支付,从2×20年起,于每年年末支付50
第五章固定资产(主观题)(v1)实务操作题(根据下列业务完成相应计算及账务处理)A公司为一家生产制造企业,系增值税一般纳税人,设备适用的增值税税率为13%,作为不动产核算的固定资产适用的增值税税率为9%。2×19年度,A公司发生的固定资产的交易事项如下:(1)5月30日,A公司出售一台报废的设备,取得的残值收入为50万元,增值税税额为6.5万元。处置日,该固定资产的原值为300万元,已计提折旧200万元,计提减值60万元,出售时发生清理费用5万元。(2)6月30日,A公司从B公司购人一台需要安装的生产设备,该设备的安装由B公司来完成。A公司以银行存款支付了该设备的购买价款270万元(不含税)和安装费用30万元(不含税)。9月30日,该生产设备安装完成并投入使用。假定该设备的预计净残值为0,预计使用寿命为5年,采用年数总和法计提折旧。(3)12月31日,C公司与A公司签订一份销售合同。销售合同约定,C公司将不再使用的厂房出售给A公司,总价款为3000万元(不含税),A公司因资金周转问题,于当日支付1000万元的价款,剩余的价款在未来4年内支付,从2×20年起,于每年年末支付50
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
可以画个图吗,忘记了
我用100000/3.4651,老师
你好同学,请看一下图
老师好,我画了7-8年
我的对吗
老师画的好
我画错了吧
第3年列第6年
同学,这个题目是到6年的,应该是6期年金