
老师,上个月某员工的工资是8000元,给他多扣了90元的个税,这个月得给他初发回去。这分录得怎么做?上月的分录是:借,应付职工薪酬8000 贷,应交税费 个税收90 贷,银行存款。然后后当月计提:借,管理费用8000 贷,应付职工薪酬8000
公司每个月发放个人工资10000元,扣除专项附加2000元,应交个税90元,这个个税是公司付,固定发放到个人手里10000元,这个入账是 借:应交税费-个税90元 贷:银行存款90元 借:管理费用-职工薪酬10090元 贷:应付职工薪酬10090 借:应付职工薪酬10090 贷:银行存款10000 货:应交税费-个税90元
老师好,第三方公司9月份代我们发一名工人工资时发了8000元,我9月份记账时是记的: 借:应收账款8000 贷:主营业务收入7767 贷:应缴税费233 成本:借:主营业务成本8000 贷:应付职工薪酬8000 借:应付职工薪酬8000 贷:应收账款8000 然而10月份时我申报个税时替该名工人代扣代缴了90元个税,我又通知了第三方把这90元扣回,在10月份发工资时发给了该工人7210元,我这样记账对吗? 收入:借:应收账款8000 贷:主营业务收入7767 贷:应缴税费233 成本:借:主营业务成本8000 贷:应付职工薪酬8000 借:应付职工薪酬8000 贷:应交税费-个税90 贷:应收账款7210 缴纳9月属期个税:借:应缴税费-个税90 贷:银行存款90 个税扣除数收回:借银行存款90,贷应收账款90。 然后在11月份申报个税时再代扣代缴90元,依次循环反复吗?这样我怎么感觉是给该工人多发了90元?
老师,公司是小规模纳税人 发放了一笔1000元劳务费,计提分录:生产成本1040,贷:应付职工薪酬1040,发放工资,借:应付职工薪酬1040,贷:银行存款1000元,应交—个税40元,缴纳个税 借:应交税费—个税40 贷:银行存款40对吗?
老师,员工工资 6000,个税 30 元,分录这样写 借 管理费用-工资 6000 贷 应付职工薪酬-工资 6000 发放工资 借 应付职工薪酬—60000 贷 应交税费-个人所得税 30 银行存款 5970 缴纳个税 借 应交税费-个人所得税 30 贷 银行存款 30
物流公司能开13%电费发票吗?
老师,我们卖收藏版的球星卡片,这个开票应该选哪个税收编码呀
公司还贷款做什么凭证
老师,份公司可以弥补以前年度亏损吗
老师请问下,进料加工和来料加工的区别,1.区别是什么?2.加工手册是哪个方式下需要做的?3.哪个进保税区?4.哪个不用交关税增值税?
老师,今年股东投入实收资本40万了,当月要申报纳税吗
个人无偿转让金融商品视同销售缴纳增值税,个人取得的金融商品转让收入是免税的吗?
老师您好。我这个季度有个发票没有回票。这就涉及到了企业所得税,如果我记暂估应该怎么记录呢?有票了之后我要怎么冲这些
老师,昨天的问题没问完,销售方是一般人,购买方也是一般人,为什么销售方开13个点的普票,不开专票,为什么?
老师好,为什么高速的过路费发票 电子税务局里查不到 开的是公司抬头