你好 你这样理解是可以的
老师可以讲解一下资产负债表中的收对收,付对付应收余额就是借方相加,预收余额贷方相加,应付余额贷方余额相加,预付借方相加。这样理解是对的吗?
您好,老师,想问一下受托加工物资结余如何处理呢?我们是受托加工方,接受委托加工的材料生产产品,现在结余一部分受托加工材料,委托方也不要了,我们应该怎么处理呢?而且涉及去年的材料结余
老师 请问委托加工物资余额在借方表示加工方加工完剩余的材料金额 余额在贷方表示还欠加工方的材料余额 这样理解对吗
老师,委托别人加工原材料,那借方委托加工物资贷方原材料,那么这个委托加工物资的数额包括哪些
、企业2020年7月31日生产成本借方余额50000元,原材料借方30000元,材料成本差异贷方余额500元,委托代销商品借方余额40000元,工程物资借方余额10000元,存货跌价准备贷方余额3000元,则资产负债表“存货”项目的金额为()元。
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
借 委托加工物资-模具加工费 借方余额怎么调整
这个有余额,你要收回的 借:银行存款等 带:委托加工物资-模具加工费
我不收啊 是我委托别的公司加工 借委托加工物资 贷银行存款
这个是你调整余额的
什么意思 老师请讲详细点 谢谢
因为你前面在问,借方余额怎么调整,因此给出调整分录阿