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老师,公司2020年购入一批材料余款2万,没有开票,以工资形式每个人4千多点发给5个人,我现在账务怎么处理好些?这2万能税前扣除吗?

2022-09-07 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-07 10:45

您好,是没有支付的意思还是啥,跟工资有啥关系

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快账用户4442 追问 2022-09-07 10:47

材料没有开票,货款以工资形式支付的,我账问么处理?

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齐红老师 解答 2022-09-07 10:49

你说货款是员工的吗?怎么会有工资

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快账用户4442 追问 2022-09-07 10:51

不是,供应商不想开票,提供的工资表以发工资的形式付的货款?

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齐红老师 解答 2022-09-07 10:52

这种怎么可能呢,供应商的员工工资,让你们支付?

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快账用户4442 追问 2022-09-07 12:08

我们老板同意这样做,款出纳已经支付了,我想把这笔账走营业外支出,老师您看我怎么处理好呢?

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齐红老师 解答 2022-09-07 12:11

这样做的话,你走营业外支出?意思是赔付?

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快账用户4442 追问 2022-09-07 12:12

那怎么做,请老师指教?

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齐红老师 解答 2022-09-07 12:40

我认为吧,你们要支付供应商货款,但是现在要支付他们员工工资,还是用货款去冲销集体的费用

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您好,是没有支付的意思还是啥,跟工资有啥关系
2022-09-07
您好,业务招待费2000的会计处理:借:管理费用——业务招待费2000,贷:其他应付款 2000 把这个钱给老板的时候分录:借:其他应付款 2000,贷:银行存款等 如上处理就可以。
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你好你们实际业务是什么?这样好判断下。 需要你描述下具体的业务内容
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第一 为什么要退回? 第二 退回是以什么名义退回的? 第三 到时候他提供的还是什么发票 ?和你们业务相不相关?
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