你好,那你这个会计报表是平帐了吗?那如果应收账款多了的话,那别的科目应该也有多的。
老师,做账数字都对着呢,但是资产负债表里面应收账款比实际多了10块钱,怎么处理?
老师应付职工薪酬有个资产负债表日后调整,但是今天调整了以后本年贷方比今年贷方实际今天多出调整数,管理费用里面的对应科目金额与今年的实际发生数能对应。调整的是去年12月的补提数,这个账应该没问题吧?
老师好,接手之前的乱账里面,资产负债表上应交税金一直都挂着负的五万块钱,现在把应交税金下面所有的明细账都捋了一遍,通过结转还有调整之前的一些错误,现在应交税金下面的数字成了正数3000多了,这样的金额填在报表上可以吗?会有什么风险吗?实际企业是不欠税的。谢谢
实缴资金如果在资产负债表里面多做了,比如报表上做了100万实收资本,但实际银行只有10万写投资款了,另外90万写的是货款,现在会计师事务不认可,要我们调整实收资金,那么分录怎么做?
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
那怎么找呀?记账凭证上应收账款数字都是对的。报表数字多十元
你好,那你拿着你的余额表跟财务报表核对一下,看看余额表跟财务报表是一致的吗?如果是一致的,那就说明咱们的期初数据应该是错的。
5月份是启用了新账套,期初数据刚看了应收账款数据没问题。
科目余额表应收账款期末余额和报表数字是一致的,都是多了10元
你好,那余额表的话,期初数据没有发生问题,那就是做凭证的问题,你再重新检查一遍凭证,看看是不是有写错金额的地方。
凭证查了两遍,没问题的
你好,那所有的问题都没有错呀,您的期初数据没有问题,您的凭证也没问题,那期末余额一定是没问题的,你是不是在下个月又做凭证了,然后呢,你看看有没有就是说,比如说咱现在做的是八月份的凭证,九月份有没有做应收账款的凭证呀。
我每个月应收账款都是一个固定数字
你好,那你反结账试试,然后再重新结转损益试一下,你这个整个的流程没有错误。
重新结账还是这样子。怎么办呢?
你好老师同学,我没有别的办法了,因为你整个的流程都没有问题呢,是不是系统的问题啊,你能找方便找技术人员帮你远程看一下。
好的谢谢老师!
祝您生活愉快开心快乐