你好,只要你单位负担的,借管理费用贷应交税费个税,借应交税费个税贷银行存款可以做这个,但是抵扣不了所得税的,不管你做哪个科目里面。

借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税-进项税额 分录可以这么做吗?营业外收入配增值税。
借营业外支出,贷应交税费,个税 借应交税费,个税贷银行存款 老师还可以记入别的科目吗?可以税前扣除@郭老师
老师,一般纳税人少扣增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入-其他 多交增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外支出——其他 这样写可以吗
郭老师,本月税费,次月缴纳,可以通过借:应交税费-已交税费贷:银行存款吗?
老师:购物卡送关系户,个税分录怎么写? 借:应交税费-个税 贷:银行存款 借:营业外支出 贷:应交税费-个税。 这笔税费可以税前扣除吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
好的,老师公司挂靠社保的人要给他申报个税吗
好,最好是申报,现在挂靠是违法的。
可以直接按照社保个人部分金额申报吗
可以的,可以这么做的。
之前挂靠没有给他申报个税,要给他补吗?还是直接这个月开始申报,入职日期那里写什么时候比较合适泽
你好,从社保缴纳的当月补最好。
怎么补呀?个税申报可以补申报吗
你好,带着纸质的申报表去税务局修改。
那如果不补可以吗?
可以的,可以不用补的。