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老师,一般纳税人少扣增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入-其他 多交增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外支出——其他 这样写可以吗

2023-04-13 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 16:41

同学你好 这个为啥转到营业外 不用交了吗

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快账用户7608 追问 2023-04-13 17:04

税盘上多0.01 税务申报系统识别税费少0.01

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齐红老师 解答 2023-04-13 17:12

同学你好 那你就转到营业外

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同学你好 这个为啥转到营业外 不用交了吗
2023-04-13
关键是为啥要转入营业外支出?
2024-07-18
可以的,可以这么做的,但是软件做账的最好把这个无票收入放到贷方负数。
2023-04-10
你好! 补计提这笔2345.18 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2,345.18 贷应交税费-未交增值税 2,345.18 前面还有一步,需要添加上: 借:应交税费-增值税-销项税 2345.18 贷:应交税费-转出未交增值税 2345.18
2024-04-20
你好,你也可以结转的,你可以把销项和进项分别结转到转出未交增值税,这样的话,这三个科目都没有余额。
2024-07-08
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