您好,是开了也申报的是吧

老师我们去年是核定征收,预报了两千多万收入,今年6月开票开了30万,但是业主不同意给那么多,又到7月充红了重新开了一张20万的。今年是查账征收的,这个报税要怎么什么呢?因为那两千多万我是报在未来票收入那里,每次有去年预报项目开票,我就在那未来票那一栏报负数。
老师您好,我们去年卖了一块地,没开票,申报了未开票收入,增值税、土地增值税、企业所得税都交了。今年才开了发票,请问我现在的增值税申报表,是不是在未开票收入那里填负数即可?
老师,上一年我做了无票申报收入600多万,然后今年才开始等通知开票的,那我现在每个月还没开票,是不是就不用申报?零申报可以了,到时候开票的就再填负数冲减
老师我们上年每个月申报的未开票收入一共1100万,今年在那里可以看到,我今年开了200万,在那查询还可以开但已申报的发票
去年9月开的增值税专票 今年对方有两张票查询不到,这种情况可以冲红重新开吗? 我们这边在系统里面能查询 ,所得税年报已经申报了 有影响吗
请问老师,公司向外借款?金额很大,时间很长,有10来年,现在按10%的利率计算,是如何计算利息呢?有计算利息的公式吗?
收到自查自纠报告,需要更改年报,这个是一定要改完年报后写报告上交吗?时间太赶,有点来不及。可不可以先交报告要补交多少税。等税务人员看完后,再去改申报表
老师,应付职工薪酬是负数,代表是多计提的吗?
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和建筑工程用的个体工商户,可以么?
老师,公司很多支付给供应商(很多是个人,没有发票)的款先打给我们的员工,再由他们打给对应的供应商,请问这个钱打给公司员工是,银行转账时,备注写货款还是写借款?
老师,内账是不是要把公司所有的花销都要记录下来,不管走哪个公司(账户)走的,不管走公户还是私户的都要统计出来?
啊,我们是十场,然后呢,付人工那个就是呃张三儿呃10000块钱是人工费,然后是走主营业务成本,然后呢,这张三呢,又垫付了2000块钱的那个运费,所以说我只给他啊8000块钱,这个业务如何做分录?
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
是的,有的开出有的没有开出,所以好难分清
您好,这是需要找出来那些是开票的。那些是不开票的
就是不知道怎样区分
那你们之前也没有统计吗,哪些开票哪些没有
只是按系统导出的每月数没有错,一年出来的总数这样啊
那您现在是要区分吗还是
想要清楚我还有多少额度可以开,我们是中途每月有提前申报的,收到预收款,明白吗老师
那就直接在你开票系统,导出来一个开票的明细,这样就可以了
怎样对,我们有3.9.13的税率的
你们是一般纳税人?一般纳税人没有免费额度啊,直接开就行了
没有说免费,我们有摊铺费9个点,水泥混凝土3个点,沥青混凝土13个点,唉不问了,脑瓜疼
那是啥意思?是问多少进项可以抵扣还是
说了我要怎样搞明白我还有多少额度发票是可以不用交税的,开出发票是填在未开票收入栏中的,说了一天原来还搞不明白重点
首先你不管是无票收入还是以开票收入,只要你是一般纳税人都需要交税,你不想交税是因为你有进项,但是要看你有多少进项来抵扣才决定你是否交税
都说了,我已经做了末开票收入交了税但是还没有开出发票,过了一段时间后我才开发票而这一次开票我就不用交税了,在未开票收入那里填负数,因为之前已经交过了。我问的是怎样弄清楚我还有多少未开票金额。
那你问的不就是之前未开票现在转开票了吗,就是这部分金额是多少,之前申报的未开票是多少
直接说清楚就可以了啊,那很简单啊,之前申报表查询,下载下来,在主表的未开票收入栏次,把之前申报的金额合计一下,然后再本月申报的时候填负数,然后再正常开票,填在对应税率栏次
而且再说了,你们未开票的金额,做账的时候也有统计那些是没开票的客户吧,总不至于这个都没有吧