您好,是开了也申报的是吧

老师,上一年我做了无票申报收入600多万,然后今年才开始等通知开票的,那我现在每个月还没开票,是不是就不用申报?零申报可以了,到时候开票的就再填负数冲减
老师我们上年每个月申报的未开票收入一共1100万,今年在那里可以看到,我今年开了200万,在那查询还可以开但已申报的发票
老师,我们现在是小规模,主要是疫情人员转运业务,今,这个月才开9月转运业务的发票,今累计已开票400多万。如果再把10月的一开就超过了500万了,我们没有进项,所以不能转为一般纳税人。那我现在把今年的发票推到明年开,按开票申报收入,是不是有违规?我们的发票都有备注月份的。
老师,我们现在是小规模,主要是疫情人员转运业务,今,这个月才开9月转运业务的发票,今累计已开票400多万。如果再把10月的一开就超过了500万了,我们没有进项,所以不能转为一般纳税人。那我现在把今年的发票推到明年开,按开票申报收入,是不是有违规?我们的发票都有备注月份的。
去年9月开的增值税专票 今年对方有两张票查询不到,这种情况可以冲红重新开吗? 我们这边在系统里面能查询 ,所得税年报已经申报了 有影响吗
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
是的,有的开出有的没有开出,所以好难分清
您好,这是需要找出来那些是开票的。那些是不开票的
就是不知道怎样区分
那你们之前也没有统计吗,哪些开票哪些没有
只是按系统导出的每月数没有错,一年出来的总数这样啊
那您现在是要区分吗还是
想要清楚我还有多少额度可以开,我们是中途每月有提前申报的,收到预收款,明白吗老师
那就直接在你开票系统,导出来一个开票的明细,这样就可以了
怎样对,我们有3.9.13的税率的
你们是一般纳税人?一般纳税人没有免费额度啊,直接开就行了
没有说免费,我们有摊铺费9个点,水泥混凝土3个点,沥青混凝土13个点,唉不问了,脑瓜疼
那是啥意思?是问多少进项可以抵扣还是
说了我要怎样搞明白我还有多少额度发票是可以不用交税的,开出发票是填在未开票收入栏中的,说了一天原来还搞不明白重点
首先你不管是无票收入还是以开票收入,只要你是一般纳税人都需要交税,你不想交税是因为你有进项,但是要看你有多少进项来抵扣才决定你是否交税
都说了,我已经做了末开票收入交了税但是还没有开出发票,过了一段时间后我才开发票而这一次开票我就不用交税了,在未开票收入那里填负数,因为之前已经交过了。我问的是怎样弄清楚我还有多少未开票金额。
那你问的不就是之前未开票现在转开票了吗,就是这部分金额是多少,之前申报的未开票是多少
直接说清楚就可以了啊,那很简单啊,之前申报表查询,下载下来,在主表的未开票收入栏次,把之前申报的金额合计一下,然后再本月申报的时候填负数,然后再正常开票,填在对应税率栏次
而且再说了,你们未开票的金额,做账的时候也有统计那些是没开票的客户吧,总不至于这个都没有吧