您好,是开了也申报的是吧
老师我们去年是核定征收,预报了两千多万收入,今年6月开票开了30万,但是业主不同意给那么多,又到7月充红了重新开了一张20万的。今年是查账征收的,这个报税要怎么什么呢?因为那两千多万我是报在未来票收入那里,每次有去年预报项目开票,我就在那未来票那一栏报负数。
老师您好,我们去年卖了一块地,没开票,申报了未开票收入,增值税、土地增值税、企业所得税都交了。今年才开了发票,请问我现在的增值税申报表,是不是在未开票收入那里填负数即可?
老师,上一年我做了无票申报收入600多万,然后今年才开始等通知开票的,那我现在每个月还没开票,是不是就不用申报?零申报可以了,到时候开票的就再填负数冲减
老师我们上年每个月申报的未开票收入一共1100万,今年在那里可以看到,我今年开了200万,在那查询还可以开但已申报的发票
去年9月开的增值税专票 今年对方有两张票查询不到,这种情况可以冲红重新开吗? 我们这边在系统里面能查询 ,所得税年报已经申报了 有影响吗
老师您好,公司收到一笔款,对方不需要发票,但是报税的时候填的是无票收入,已经缴税了,这笔款没有做开发票的凭证,这样的话是对不起来的,如何处理?
老师,刚刚跟老板沟通了下,报税的时候给外账电话,他们告诉我填很小的数字?这样有没有风险,我该怎么办
公司员工报销的费用没有发票,员工自己能在税务局开发票报账吗
A企业向自然人B花1000万购买了5000万债权,A企业向自然人B个人账户转账就依据合同吗?自然人B是否需要提供发票?如果不提供能否直接转账?B企业账户如何处理?是否需要纳税?
就是我公司买产品给个人,然后货发给他了,对方不要票,但是我收了对方的钱,这种怎么平账啊
刘艳红老师应该怎么写分录?才能把税务局的发票抵扣呢?
老师,小企业会计准则如果调整之前年度的费用科目,是计到利润分配-未分配利润里吗
老师,一般查被审计单位的收入,要看哪些资料?
请问,停车费手撕发票如何记账?领3万元的手撕发票,一个月用不完。
老师请问这个分录对吗可以这样做吗
是的,有的开出有的没有开出,所以好难分清
您好,这是需要找出来那些是开票的。那些是不开票的
就是不知道怎样区分
那你们之前也没有统计吗,哪些开票哪些没有
只是按系统导出的每月数没有错,一年出来的总数这样啊
那您现在是要区分吗还是
想要清楚我还有多少额度可以开,我们是中途每月有提前申报的,收到预收款,明白吗老师
那就直接在你开票系统,导出来一个开票的明细,这样就可以了
怎样对,我们有3.9.13的税率的
你们是一般纳税人?一般纳税人没有免费额度啊,直接开就行了
没有说免费,我们有摊铺费9个点,水泥混凝土3个点,沥青混凝土13个点,唉不问了,脑瓜疼
那是啥意思?是问多少进项可以抵扣还是
说了我要怎样搞明白我还有多少额度发票是可以不用交税的,开出发票是填在未开票收入栏中的,说了一天原来还搞不明白重点
首先你不管是无票收入还是以开票收入,只要你是一般纳税人都需要交税,你不想交税是因为你有进项,但是要看你有多少进项来抵扣才决定你是否交税
都说了,我已经做了末开票收入交了税但是还没有开出发票,过了一段时间后我才开发票而这一次开票我就不用交税了,在未开票收入那里填负数,因为之前已经交过了。我问的是怎样弄清楚我还有多少未开票金额。
那你问的不就是之前未开票现在转开票了吗,就是这部分金额是多少,之前申报的未开票是多少
直接说清楚就可以了啊,那很简单啊,之前申报表查询,下载下来,在主表的未开票收入栏次,把之前申报的金额合计一下,然后再本月申报的时候填负数,然后再正常开票,填在对应税率栏次
而且再说了,你们未开票的金额,做账的时候也有统计那些是没开票的客户吧,总不至于这个都没有吧