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老师,上一年我做了无票申报收入600多万,然后今年才开始等通知开票的,那我现在每个月还没开票,是不是就不用申报?零申报可以了,到时候开票的就再填负数冲减

2022-03-02 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-02 10:08

是的,就按你说的办法操作

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快账用户3614 追问 2022-03-02 10:09

老师,那我就600万无票申报,有规定要到什么时候必须开完票?

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齐红老师 解答 2022-03-02 10:15

没有规定必须什么时候开完的哈

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是的,就按你说的办法操作
2022-03-02
把本月未开票收入减去补开票收入填在未开票栏
2025-04-24
可以的,可以这么做的。
2023-12-22
你好;    是的。   你可以先报无票收入 ; 开票的时候先红冲无票收入 在 按开票报税的。 对的   
2022-03-16
1. 已红冲部分的账务处理 红冲错误税率发票 借:应收账款 (红字,冲销原错误金额含税总额) 贷:主营业务收入 (红字,冲销原错误金额不含税收入) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 (红字,冲销原错误税率算的销项税) 重新开具正确税率发票 借:应收账款 (蓝字,正确金额含税总额) 贷:主营业务收入 (蓝字,正确金额不含税收入) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 (蓝字,正确税率算的销项税) 2. 税务通知不用红冲部分的账务处理 直接按税率差补提销项税,不用再红冲重开,分录如下 借:主营业务收入 (差额金额 = 原错误税率销项税 - 正确税率销项税) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 (差额金额,补提的销项税) 3. 更正申报补税的账务处理 补缴税款时 借:应交税费 - 应交增值税 - 未交增值税 贷:银行存款 产生滞纳金的话 借:营业外支出 - 税收滞纳金 贷:银行存款
2026-01-20
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