你好 借 无形资产,贷应付 借应付账银行

我们分三笔支付的无形资产,现在收到第一笔的无形资产的金额的发票,账务如何处理
我们分三笔支付的无形资产,现在收到第一笔的无形资产的金额的发票,账务如何处理
老师您好:公司上月支付的申请专利服务费4万元左右这笔支出是要计入无形资产吗老师?我们无形资产没有请第三方进行估值
老师,去年付了一笔专利转让费发票没开,我直接记管理费用了,今天发票收到了,怎么做账?第二笔分录入无形资产:借:无形资产,贷:?贷:什么呀?
您好,上月将一笔软件服务费的一部分金额记入在建工程科目,本月支付另外一部分。借在建工程,贷应付账款。如何过度到无形资产科目摊销?
请问一下,支付社保时凭证:借:管理费用,贷:银行存款 这样做对吗?还用计提吗?怎么计提?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?(能回答的老师回答,不能回答的,别浪费时间)
老师您好!餐饮业个体工商户,没有公户,无票支出无票收入,申报可以0报吗?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?
老师,1月支付10万的房租,5月才取得发票,分别怎么做分录,1-4月要摊销吗
老师,什么情况需要去外管局备案?税务备案又是什么?能具体说说么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司销售商品1200万元,其销售成本为900万元,该商品的销售毛利率为25%。甲公司购进的该商品2024年全部未实现对外销售而形成期末存货。乙公司(子公司)2025年继续向甲公司(母公司)销售商品600万元,其销售成本为420万元,该商品的销售毛利率为30%。2025年甲公司将2024年购进的存货对外销售70%,剩余30%形成期末存货;本年度从乙公司购进的商品2025年对外销售60%,40%形成期末存货。甲公司对外销售售价为进价的120%。要求:1、2024年编制合并财务报表时的抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。2、2025年编制合并财务报表时,调整和抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。工作底稿我真的不会呜呜呜
老师,如果租金成本比如年100万,比如24年对方不能开具发票,正确做法是,25年,26年汇算调增交税25万。如果是26年5月前才取得发票,那27汇算调减24-25,一共200万吗?这样操作有没有问题?还是需要年年更正申报退税?退税有问题吗?
老师,您好,我们是货运公司,每年年初计提安全生产费,年底未使用完冲销,22年前面会计会计多计提了28万未冲销,这几年有此类费用她冲销这28万,截止上个月还没冲销完,我应该怎么处理
董老师 您在线吗?想咨询~
无形资产金额是三笔总额,还是第一笔发票的金额呢
你好 说一下支付 和收到 无形资产和顺序 ?
先是支付了第一笔钱,现在收到第一笔钱的发票,问的是收到这个第一笔发票的账务
无形资产是在哪个环节 收到的
付完第一笔钱就来了,后面才收第一笔钱的发票
借预付,贷银行 借 无形资产,贷预付 收到发票 借 无形资产负数 ,贷预付负数 借 无形资产,贷预付 再付款 借预付,贷银行 借预付,贷银行
啊,我问的现在无形资产的金额计入多少
你好 合同里的全额记 无形资产 没有发票的相当于暂估 收到发票再冲
怎么还冲无形资产
上面写分录了 是负数
都做入了无形资产板块了,怎么红冲啊
怎么红冲无形资产这个科目,为什么要红冲呢
收到发票 借 无形资产负数 ,贷预付负数 借 无形资产,贷预付,这两笔是什么意思呢
因为你没有收到发票及无形资产了,收到发票,所以红冲。
第二笔分录是因为先预付了一笔钱,所以收到无形资产写第二笔分录。
无形资产板块没有办法做这个吧
你好 可以,做分录是可以的