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[业务5-19]甲公司出售--座建筑物,原价为200000元,已计提折1000000元,未计提减值准备,开出增值税专用发票显示价格为1200000元,增值税税额为108000元,款项已通过银行收回价款。不考虑增值税以外的相关税费。

2022-09-07 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-07 21:49

你好,请问你想问的问题具体是?

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快账用户cken 追问 2022-09-07 21:50

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齐红老师 解答 2022-09-07 21:51

你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:固定资产清理,贷:资产处置损益

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你好,请问你想问的问题具体是?
2022-09-07
学员你好,分录如下 借:固定资产清理50万 累计折旧150万 贷:固定资产200万 借:银行存款130.8万 贷:固定资产清理50万 应交税费-增值税-销项税额10.8万 资产处置损益70万
2021-12-02
借:银行存款1308000 贷:主营业务收入 1200000 应交税费-增值税-销项108000 借:资产清理损益500000 累计折旧 1500000 贷:固定资产 2000000
2021-12-02
出售时,借:累计折旧1500000、固定资产清理500000,贷:固定资产2000000。 收款时,借:银行存款1200000,贷:固定资产清理500000、应交税费增值税(进项)108000、资产处置损益592000
2020-05-21
请老师帮忙解答一下,谢谢老师
2022-06-20
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