借管理费用,应交税费待认证, 贷银行。

进项税额抵扣:未抵扣抵扣联和发票联都到了发票联入账了,那么下次进项抵扣,要不要做账,还是可以先认证做留底,还是等下次认证抵扣,账务怎么处理。 只有抵扣联到了,发票联未到,不过抵扣联需要先抵扣,等发票联到了入账,账务怎么处理。
请问老师,货还未到,发票先到,我按照发票金额先入账认证抵扣进项税金可以吗?
怎么解决发票到了及时做账 ,又可以先不抵扣进项税额。就是我做账还是正常做,然后设一个二级科目“待认证进项税科目”。可以先不抵吗?还是说做账进项税和抵扣必须同期呢?
老师,收到进项发票,入账时进项税我可以先不申请抵扣吗?该怎么做账
老师,您好,收到发票做账时,产生了进项税,但本月无销售收入,电子税务局上可以先不抵扣吗?账要改吗?
2025年12月份已更正过的申报表,网上不能再更正了吗?
老师,我们公司预警了,税务局的人说,我们2024年申报的年报里面,销项和进项不匹配,现在我们出的方案就是补个税,补申报个税要每个月都补吗?补申报劳务报酬,可以一次一起补申报吗?
老师,我们公司是物流运输公司,主要做煤炭运输,现在有个问题是我们养活的大车和司机,他们在运输途中产生的费用:平台费、装卸费、停车费等等都没有发票,计入成本申报所得税时得纳税调增,费用太大,税负太重,您说有什么办法能解决呢?
员工的银行卡被冻结了,发不了银行卡工资 这个怎么处理好呢 出纳不愿意去银行前台取现,可以转给领导 领导发给员工吗
老师你好:收到一张停车费发票,对方开的是经营租赁停车费5%的发票对吗?开错了吗?
个体2024年一季度经营所得未报,如果补报会有罚款吗
老师,请问公司之间借款支付的借款利息如何做账?
老师你好,我们公司想转让股权,但是对方公司的股东没有实缴出资额,这样一来我们转让股权缴纳的税费就比较高,有没有办法能够合理合法的少交点税来完成这个业务呢?
老师好,有往来账款电子表的样板吗?
请假一个问题,房租每月要摊销,2月转了30000月的房租,2月份要摊销25000元,剩下的5000元3月份做摊销,分录怎么做
老师,待抵扣和待认证有区别吗?
待认证,这个是发票没有认证的
待抵扣是辅导期,纳税人当月认证了,当月不允许抵扣
老师,辅导期是啥意思呀?
好,就是刚成立,一般纳税人有一个过渡期,一般三到六个月。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。