同学你好 对的 要放入凭证
老师您好,因为上个月销售发票错开,对方未认证收回,这边做了处理开具了红字发票,请问第一联做账用,第二,三联怎么处理?
老师,你好,想跟您咨询一下,上个月开的发票,这个退回来冲红重新开,那收到的发票抵扣联和发票联需要怎么处理?冲红的发票的抵扣联和发票联怎么处理?需要另外放还是要放凭证里面做附件?
您好,请假老师,销售方开具红票的抵扣联和发票联,以及对方没认证的发票和抵扣联退给销售方,怎么处理?
老师您好,请问上个月的发票,发生销售退回,对方将未抵扣的两联退回,这两联发票要怎么处理,跟前红字发票放入凭证吗
老师,本月发生退货,开具了销项负数发票。之前开出去的正数专票,后面两联,因为对方未抵扣,给我寄回了,这两联发票如何处理呢
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?