同学你好 做固定资产清理 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理

请问老师,我们出售了2013年的一辆汽车,折旧早就都折旧完了,当时我看固定资产卡片净值是剩4千多,然后账上一直这么滚动着,也没有处理,正常来说,这净值是不是要处理啊?还有现在卖了2万,分录怎么做?
老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,请问从会计处理上,我要怎么处理?就是说我要怎么做分录?
老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,现在她就只剩一个预计净残值了,我想知道会计处理我怎么做?就是会计分录
请问公司有一辆商务车15年买的,折旧时间是5年,2020年已折毕,只剩下净残值,2022年把这辆商务车出售卖了,这个我需要在系统里做报废清理处理吗?做账该怎么处理?
公司是现代服务业 不是汽车行业 2019年买了一辆公车 当时是一般纳税人 进行了增值税抵扣 现在把公车卖了 折旧已经提完 没有折旧了 怎么做这笔分录 还需要转清理吗 都没有折旧 没有做过减值 现在卖出去 收到款怎么做账 没有什么费用
老师你好!把公司往来账款调整到应收账款,应当怎么做账呢?
老师,我公司给开的专家费,比如说21000元,我公司按劳务报酬申报的个税,缴纳了1000个税,对公给他转了20000元,怎么做会计分录
老师年终关账时,第3季度盈利的,缴了企业所得税,结果第4季度亏损,导致全年的企业所得税多缴,这种情况年终关账需要冲销多缴部分的分录吗,还是要怎么操作
老师,好几年要不回的账款该怎么办,一直挂着还是做了坏账准备
请问老师,建筑工程项目,进项材料发票一定要备注项目名称和项目地点吗
更改上个季度的财务报表后,季度的企业所得税报表能更改吗
老师好 请问益阳市资阳区沛齐劳务中心(个人独资)营业执照注册资金10万元需要实缴吗?
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
本公司有四家同级别公司,内部资金往来应收应付款金额过大,该如果调整
老师:麻烦问一下,如果不开票的付1185元,开票的话加8个点。也就是1185*1.08=1279.8元。请问下是开票划算还是不开票划算。
老师,因为在系统里是折毕的状态,我还需要在系统固定资产模块做清理处理吗
而且这台商务车是出售了,不应该是计收入,还得缴税吗
同学你好 这个要交增值税的
因为在系统里是折毕的状态,我还需要在系统固定资产模块做清理处理吗
对的 只需要做固定资产清理