这部车你好,你前后两个分录是一样的。

收工资社保经费时:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛
老师 麻烦 帮忙看一下 收工资社保经费时:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛
冲减多计提的社保 计提 借管理费用社保100 贷应付职工薪酬社保100 上缴 借应付职工薪酬70 其他应收款10 贷银行存款80 冲减 借管理费用社保-20 贷应付职工薪酬社保-20 结果不是平的,对吗?
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
应发工资100元,含个人承担社保5元,能不能借管理费用100贷应付职工薪酬100 借应付职工薪酬5 贷其他应付款5 为什么不是借管理费用95贷应付职工薪酬100借应付职工薪酬5 贷其他应付款5
老师,请问个体工商户季度报经营所得时,比如所得1000,那这样每个季度扣除生计费用15000是不是就浪费了,下个季度如果销售额5万,扣除费用还是15000吗?能累计扣除费用吗?
钢铁行业,居间费怎么付
当分公司报表未交税金和总公司报表未交税金出现差额的时候,应该怎么调整呢?
北京残疾人残保金加计扣除中的应发工资包含防暑费和采暖费
老师,请问1⃣️:23年6月增值税纳税申报表,销项税金少填写0.22元,现在对账才发现出来,请问怎么处理? 2⃣️:23年6月的费用发票,在电子税务局已进行勾选确认,并已填写增值税申报表进项税金,但财务系统里没有做账,如何处理?
你好 我们新外贸公司,现在第一票要退税,想让您带我操作一下
公司为一般纳税人,本月增值税仅开一张增值税额100元普票,取得专票进项税额2元,请问本月缴纳增值税多少?
我们在税局系统里备案的是老大企业会计制度,但是现在财务软件用的是小企业会计准则,那我们客户出现破产了,应收可能收不回这个要怎么做账?
想咨询下:母子公司往来款抵消中,其他应付款可与其他应收款同名户抵消。这里同名户,可以用母、子公司共同的控股股东吗?
奶茶连锁店的收入,比如一杯奶茶卖20元,申报收入,这个是不是要折回不含税的?
公司承担的社保过不过应付职工薪酬
需要的 应付职工薪酬社保