给你开什么服务的,是不是租赁服务?

我公司准备采购一批设备及零件简易组装成机柜,然后把机柜免费提供给客户使用(设备还是属于我公司,期间设备出现硬件、软件问题我公司均负责维修),我公司为客户提供运维服务(包含线上软件监测和线下巡检等),然后向客户收取技术服务费(开6个点的发票),请问下这样可以吗,会计分录如何做?
厂家免费提供设备给我公司,给我公司开服务费,我公司免费提供给下游使用,收取服务费用,并提供服务费发票,设备都是免费使用,请问这种业务怎么签合强调没有风险
A公司与某一学校谈成校园自助洗衣服务项目(将洗衣机投放到学校,通过学生扫码使用收费),由我公司与该学校签订合同,购买洗衣机设备是A公司打款给我司,我司再去购买,我司会提供售后服务且按收益的10%收取费用,其余的支付学校50%收益后转给A公司。 请教老师:A公司打款给我司购买设备要开什么发票?我司将剩余收益打给A公司,A公司要开什么发票?这种业务怎么走合适
我公司从2019年开始就有每个月向提供设备给我们使用的公司支付服务费,现在合同到期了,资产归我公司所有,怎么进行账务处理
公司租了个设备,三个月支付一次费用,然后我租了这个设备之后,我提供给我的客户,我收取他的费用是技术服务费,然后不收租赁费 我支付的租赁费用如何分录 我的客户给我的技术服务费,分录怎么做?
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
那这个服务费直接开租赁服务,相当于收取你的租赁费
开技术服务费,6%税率,不是租赁,这种情况,合同怎么签订,怎么约定啊
实际对方给你提供的是技术服务吗?如果是实际的业务的话,对方有风险,你们单位没有风险,对方严格来说他免费给你使用,这个需要视同销售。
签租赁合同的时候提供技术服务月多少 然后设备租赁免费时间
实际上是厂家通过我公司免费提供给医院使用,收取技术服务费(远程心电监测),我公司是中间商,赚取差价,同上游怎么签合同更能规避风险,和下游签合同、开技术无非发票
你给别人怎么开 开技术服务吗
是的,技术服务费
我们收到的是技术服务费发票,开出去的也是技术服务费发票。
那你只签订技术服务合同 租赁合同上家和下家自己签订