学员您好,是的,对的,一般需要红冲重开的

当月发现上月供货方给我们开的专用发票税号错了,认证不了,是不是让对方把错误的冲掉重新开正确的发票的话,这个月就不能抵扣了,只能全额交税呢
开给个人的电子普通发票,对方不要票,自己做账用。纳税人识别号不填可以吗?
请问,对方开出给我单位的增值税普通发票,纳税人识别号,对方打多了1个数字,这样的识别号是错了。这个发票,不能报销,要退回对方重新开出发票?
老师,对方开的专票,是不是一开完,我的平台上就能看到呀?对方给我开了,我这没有,我看了纳税人识别号对呀,是因为时间问题吗?
专票纳税人识别号开错了需要重开,购买方还没有认证抵扣只是入帐了,需要将错误的发票退给销售方吗?还是不用退对方直接开红字再重开?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
金额是正确的,红冲重开后,影响账务和下个月的税务处理吗?
同学您好,不影响,一负一正是冲平抵销了的
账务就可以不用管,是吗?
当然不是不管,要做账但数据是相抵销的 的
当月电子专票开错红冲,也要做账处理吗?
是的没错, 是这样的
税务申报时需要特殊的处理吗?
你好,不要 的,这种情况 不要的
好的,谢谢老师!
不客气,有空给五星好评:,