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Q

老师,500元的办公用品到了,发票未到的账户处理,和后续发票到了的财务处理是?

2022-09-09 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-09 08:49

借管理费用、办公费贷银行存款 发票,到了之后借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款

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快账用户5556 追问 2022-09-09 08:52

忘了加一句未付款

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齐红老师 解答 2022-09-09 08:55

你好,把第一个银行存款改成其他应付款。

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快账用户5556 追问 2022-09-09 08:57

我们这里都是60天结算的,等发票来了再做入账,会不会影响资产负债表?

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齐红老师 解答 2022-09-09 08:57

你好,你的其他应付款会增加的。

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快账用户5556 追问 2022-09-09 09:02

如果到第三个月才来发票,第二个月要不要红冲暂估?还是发票到了再红冲?

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齐红老师 解答 2022-09-09 09:03

你好,先暂估然后发票到了之后红冲暂估在做发票的。

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齐红老师 解答 2022-09-09 09:03

如果第二个月发票没有到,继续暂估,不用动。

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快账用户5556 追问 2022-09-09 09:13

老师, 办公用品,我可以划入原材料-办公用品吗?

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齐红老师 解答 2022-09-09 09:15

你好,这个原材料是需要加工的,你这个需要加工吗?

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快账用户5556 追问 2022-09-09 09:34

不需要,我有一个朋友 她入到原材料-办公用品,不入原材料,我可以入什么呢?

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齐红老师 解答 2022-09-09 09:35

如果你们单位有入库的,做到周转材料。

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快账用户5556 追问 2022-09-09 09:39

老师,那设备配件呢? 也不可以计入原材料?

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齐红老师 解答 2022-09-09 09:40

设备的配件,这个是用在哪里的?维修你的固定资产吗?如果是的话,可以这么做。

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快账用户5556 追问 2022-09-09 09:41

放在那里维修设备备品

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齐红老师 解答 2022-09-09 09:43

你好,可以的,可以这么做的。

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2022-09-09
你好,当时暂估是借管理费用,办公费贷其他应付款吗?
2022-02-08
你好 你是收付实现制吗 不做账务处理
2022-07-01
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