借管理费用、办公费贷银行存款 发票,到了之后借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款

暂估的办公费,后面发票到了怎么做账务处理
老师,500元的办公用品到了,发票未到的账户处理,和后续发票到了的财务处理是?
我合同价是20000万元,1一月预付1万,发票到了进行付款,财务会计和预算会计的账务处理是如何做。次月付第二笔尾款的时候,发票也到了,财务会计和预算会计又是如何账务处理。
办公室租金,发票开了一年的费用,日期22.6.1-23.5.31,12月收到发票后账务怎么处理
老师:我们公司购买的产品或者配件零件等材料,产品到了发票未到款项未付?后期发票到了,这个要怎么处理呢?
对公账户收到货款 但是客户还没要求开发票 怎么做会计分录
小规模纳税人出口收入是否纳入增值税30万收入里面呢
一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
广告公司企业所得税的税负多少合适
老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
老师,为啥预收账款和行合同负债是一个意思的科目吗?那为什么,都一个意思,还要有两个科目呢?
老师:支付房租押金的时候和一个月租金一起支付有没有关系,押2个月租金付1元个月租金,做一笔一起支付,押金和租金没有分开,备注支付8月租金及押金,有没有关系
公司存人定期几个月的理财,赎回产生几万的收益,需要报增值税吗,企业所得税呢
发现去年所得税和增值税收入不一致,增值税是对的,所得税和财务报表收入少了,需要更正最后一个季度的财务报表季报和年报还有最后一个季度所得税报表吗?
一家生产浴缸垫,脚垫的制造业,一般纳税人,高新企业,有出口退税,之前账一直在代账公司做,现在我接手,应该如何开始呢,之前没有财务,完全没有头绪
忘了加一句未付款
你好,把第一个银行存款改成其他应付款。
我们这里都是60天结算的,等发票来了再做入账,会不会影响资产负债表?
你好,你的其他应付款会增加的。
如果到第三个月才来发票,第二个月要不要红冲暂估?还是发票到了再红冲?
你好,先暂估然后发票到了之后红冲暂估在做发票的。
如果第二个月发票没有到,继续暂估,不用动。
老师, 办公用品,我可以划入原材料-办公用品吗?
你好,这个原材料是需要加工的,你这个需要加工吗?
不需要,我有一个朋友 她入到原材料-办公用品,不入原材料,我可以入什么呢?
如果你们单位有入库的,做到周转材料。
老师,那设备配件呢? 也不可以计入原材料?
设备的配件,这个是用在哪里的?维修你的固定资产吗?如果是的话,可以这么做。
放在那里维修设备备品
你好,可以的,可以这么做的。