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办公室租金,发票开了一年的费用,日期22.6.1-23.5.31,12月收到发票后账务怎么处理

2023-01-04 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 11:15

您好,款项是否已经支付?

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快账用户6141 追问 2023-01-04 11:20

款项收到发票,已支付。每月也有计提

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:20

你计提的分录是?如何做的?

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快账用户6141 追问 2023-01-04 11:24

借:管理费用-房租 贷:其他应付款x x

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:25

那您现在只需要把发票付回支付的那个凭证上即可

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快账用户6141 追问 2023-01-04 11:27

分录是怎么做

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:28

您好,冲掉借:管理费用-房租 贷:其他应付款x x;再做一笔一样的分录,摘要表示收到发票即可

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快账用户6141 追问 2023-01-04 11:30

问题是收到的发票是今年半年跟明年半年的

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:31

您好,没影响的,这个分录只是说明收到发票了而已,不影响损益

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快账用户6141 追问 2023-01-04 11:33

管理费用 就影响到损益了呀

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:34

冲掉借:管理费用-房租 贷:其他应付款x x;再做一笔一样的分录,一正一负=0的呢

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快账用户6141 追问 2023-01-04 11:53

那我收到的是12万发票,只有6万是今年费用,但是这12万今年付了,我是入6万? 12万?

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:56

按照6万来即可的呢。

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