你好,你的问题是什么呢?

涪陵天宇实业有限责任公司是一般纳税人,增值税税率为16%,所2.公司从成都东风公司购买L型钢材100吨单价4500元/吨,价款450000元,税额72000元,购入铝材50吨单价12000元/吨价款600000元,税额96000元;材料通过成都迪邦运输公司运达,运费30000元,税率10%,税额3000元,各项款项均以银行存款支付。材料全部验收入库,材料运费按重量分配。4.结算前期借贷银行的短期借款利息,本月承担利息3000元;并于本月底支付,其中7月和8月应付利息6000元。5.根据仓库领料单汇总,本月共耗用材料236330元,用途如下:用于生产A产品114300元;用于生产B产品118500元;车间一般消耗2700元;行政管理部门消耗830元。6.购买办公用品1100元,税金176元其中:管理部门领用350元,生产车间领用750元。16向龙腾公司出售A产品900台,每台售价260元,计234000元,税额37440元;销售B产品750台,单价310元/台,计232500元,税额37200元。货款尚未收到,产品已发出,结算出售产品成本,其中A产品124686元,B产品120833元。
【实训资料】浙江钱塘有限责任公司(增值税一般纳税人),假定该公司原材料核算以实际成本法进行,2016年5月发生下列经济业务:1、1日,向大光公司购进A材料5吨,货款为2100元,注明税额为357元,价税尚未支付,材料尚未验收入库。2、3日,向建业公司购进B材料10吨,货款为12000元,注明税额为2040元,价税以银行存款支付,材料尚未验收入库3、5日,向大同公司购进A、B材料各4吨,货款各4000元,注明税额为1360元,以银行存款支付其中的8000元,其余款项暂欠,材料尚未验收入库。4、8日,以银行存款3817元偿还前欠大光公司和大同公司的款项。5、10日,以银行存款支付上述从大同公司购买的A、B材料的外地运杂费690元,运费按照购进材料的重量进行分摊。6、12日,本期采购的A、B两种材料均已验收入库。7、13日,生产甲产品耗用A材料1000元,生产乙产品耗用B材料1500元,车间和厂部各耗用A材料500元,从仓库领出。8、本月甲产品生产工人工资为3000元,车间和行政管理人员工资分别是1400元和1800元,同时按职工工资总额的10%计提
总部采购管理部韩标办理油品采购业务:2019年10月8日,从大港石化销售有限公司购进0#柴油23.26吨;92#汽油2360.89吨。货款共计20982357.54元,油品已到辽北油库验收入库,货运途中92#汽油发生3.81吨的超额损耗,发票随货送达,款项尚未支付,超额损耗向对方公司索赔。
红星股份有限公司为一般纳税人,增值税税率13%,2020年 12月份公司发生下列经济业1.接受前进公司投入资本2500万元存入银行,前进公司占红星注册资本的份额2000万2.从甲单位采购一批材料,价10000元, 进项税额1300元,材料尚未入库,款项未付。3.公司王经理向财务部门]预借旅差费,支取现金2000元。 4.上述采购的材料运达企业并验收入库。 5.以银行存款向甲单位支付材料款1000元。 6.销售产品一批,售价00000元,增值税销项税额26000元, 产品已发出,款项尚未收7.王经理出差回来报销差旅费1500元,余款退回。 8.发出材料30000元,其中:生产产品耗用20000元,车间办公室-般耗用1000元。9.分配本月职工工资15000元,其中:产品生产工人工资800元,车间管理人员工资1 10.计提本月的固定资产折旧,车间8000元、 销售部门2000元。 11.向甲单位预付购货款5000元,以银行存款支付。 12.把制造费用结转到产品的成本中去,月末产品全部没有完工。 13.结转产品的销售成本120000元。 14.将损益类账户结转到“本年利润”账户。 15.将本年利润账户结转到“利润分配一未分配利润” 账户。 要求一:编制有关会计分录(27分) ; 要求二:假定12月初“应付账款”无余额,那么12月末应付账款余额在哪方? (2分)
总部采购管理部韩标办理油品采购业务:2019年10月8日,从大港石化销售有限公司购进0#柴油23.26吨;92#汽油2360.89吨。货款共计20982357.54元,油品已到辽北油库验收入库,货运途中92#汽油发生3.81吨的超额损耗,发票随货送达,款项尚未支付,超额损耗向对方公司索赔。
请问老师,过年购买的发财树,拜神用品,水果等计入什么费用?有发票可以税前扣除吗?
境外股东减资退股,汇款后做账汇率,是用国家外汇局的上当天汇出的汇率做账吗?
老师好,4季度企业所得税报表中的已计入成本费用的职工薪酬金额填错了,是不是应该先把这个金额更正后,再做年度汇缴呢?
老师小规模税率是1%,核算税额是按照1来算还是3呢中间那个差额转营业外收入吗
老师,是这样子的,我们公司有一个老板,他的工资3月不是16500吗?公司今年才成立的,他一直这几个月跟着装修车间,意思他之前几个月,都没有发工资,他想了一个办法,就是,用自己的妹妹的工资卡发了5千,然后再把剩余的11500元,分二月和三月的,然后二月就是5750元和三月5750元,就是拆分了,然后,给外账说了,外账说的,去更正了2月份的申报,然后又申报了3月的,我咋搞不懂,他到底是咋申报的是?老师,我描述的,您能听懂吗?现在我迷糊了,外账也不告诉我,具体咋做的
郭老师请教一个问题,谢谢
老师,啊是现在只交城建税,教育费附加不交了
季报所得税中,一月份发了上年度计提的奖金,上年度也已申报个税, 季度申报表 中实际支付给职工的怎么填?
老师,我想问下,我wps开了会员了,有啥功能可以用都是?
老师,员工四月份离职了,现在报三月份的个税还要报他吗?是不是报完再把他拉到非正常,下个月就不报了