还需要把第三方开来发票结转至在建工程!

老师,有个问题请教您。我是建筑公司,按合同约定,质保期内,工程质量有问题,维修费是承包方(我公司)维修,因我公司没有维修,发包方(甲方)代我们维修6万元,维护方又把发票开给了发包方(甲方),本次我公司请款10万元,开具了全额发票,发包方在我司工程款中扣除了6万后,实际拨款才4万,发包方扣除的6万,是否可以开具发票给我司入账,税法怎么处理这个问题呢?没有发票,我司入不了账?
老师好,我是建筑公司乙方,承接甲方的市政道路工程,现在已经全部完工。在当时施工过程中,乙方对于道路周边的绿化带未能及时恢复原貌,甲方找了第三方的施工队做了绿化带恢复,总价款37万元,甲方要求我方支付37 万元,乙方也同意支付,但是截止目前,甲方还欠乙方工程款7万元,因为甲方付款不及时,乙方说支付30万给甲方,7万元不走账,双方债权债务两清。请问老师这样操作可以吗?双方的发票如何开具?
甲公司跟乙公司签订建筑施工合同金额200万,当期收到乙公司划拨来建筑工程款97万,因为甲公司把这个工程全额分包至第三方,现在第三方开来发票请款,。请问老师,以上都在同一期发生,会计分录怎么挂账及做账?
甲公司跟乙公司签订建筑施工合同金额200万,当期收到乙公司划拨来建筑工程款97万,因为甲公司把这个工程全额分包至第三方,现在第三方开来发票请款支付97万,请问老师,以上都在同一期发生,会计分录怎么挂账及做账?同时还需要把第三方开来发票结转至在建工程!
1、甲建筑公司与其客户签订一项不含税总金额为240万元的固定造价合同,工期三年。该合同不可撤销。甲公司负责工程的施工及全面管理,客户按照第三方工程监理公司确认的工程完工量,每年与甲公司结算一次;第一年实际发生成本为100万元,年末预计可能发生的工程总成本为200万元(其中原材料占65%,职工薪酬占20%,机械折旧费15%,下同),与客户结算并收到工程款价税合计130.8万元。第二年实际发生成本为70万元,年末预计可能发生的工程总成本为250万元,与客户结算并收到工程款价税合计54.5万元。第三年实际发生成本为50万元,该合同完工,与客户结算并收到工程款价税合计76.3万元,。假定该建造工程整体构成单项履约义务,并属于在某一时段内履行的履约义务,该公司采用成本法确定履约进度,不考虑其他相关因素。要求:编制甲建筑公司相关业务的会计分录。
一月份忘记申报2025年12月份的个人所得税可以在2025年汇算清缴补申报吗?
老师!您好!请问一下我们酒店是这种情况,餐饮外包出去的,前期能耗费(水电费)通过评估后设定13万每年,但是承包方说给他算多了,独立的电表,但是共用的电梯费,以及水费,空调费,二次供水,停车场,共用的部分怎么核算出来呢?请教老师给我一个核算方案
您好老师麻烦一下劳务派遣年审需要准备的材料有哪些需要注意事项是什么
交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
收款 借:银行存款97 贷: 应收账款97 收票付款 借:工程施工-分包费用 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款97