您好,这个是正常作为管理费用的哈

给员工交社保,都是公司出钱,怎么做账
公司给离职员工代交社保怎么做账
老师,公司给员工补交社保,个人部分也是公司出,现在个人部分的钱已经公户扣了,怎么做账?
挂靠的社保,但是都是公司出钱,个人不交钱,也没在公司开工资,这个计提社保和缴纳社保怎么做账啊
老师问一下,不是公司的员工,他把钱打到公司我们给交社保,怎么做账?
老师,我们现在是小规模纳税人,准备这个月转一般纳税人,需要催客户开增值税专用发票吗
老师您好,我想问一下,年度汇算清缴退的所得税,我该怎么做
朴老师,去年的折旧没有提,怎么补提折旧啊
老师,可以直接开白酒13万,不填数量吗
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司 自动从公司网银扣款304元 附言:补充工伤代扣 摘要:手工 这个是什么费用?计入什么科目
老师,公司水利申报是按季度申报的,(纳税人增值税申报金额1193.91万元,水利建设专项收入0万元,差异过大,存在少缴水利建设专项收入疑点,这个是税管员那边的表格记录情况,)现在我们公司查看了一下2024的收入明细,减去处置资产之后收入还有10856144.82元,这个是属于2024年度的情况,2025年也有收入,都是零申报的水利,现在需要怎么操作伢
老师,发放工资时候,少给员工发3分钱,员工也不要了,怎么账务处理
25年年末账上有10万暂估成本,所得税汇算清缴调增10万,这个月暂估成本收到发票了,26年汇算清缴的时候是不是可以再调减
老师,你好!请问税控盘里查到的库存空白发票增值税电子普通发票,要怎么作废
请教下,25-26年至今的水电费用都是暂估入账的,现在票来了,在26年直接冲回25-26年的吗
直接借管理费用贷银行存款吗
不涉及应付职工薪酬吗
不是,借 管理费 贷 应付职工薪酬,然后再结转银行
就是还是要用到应付职工薪酬,是吧
嗯对是这个意思的
哪些费用要用到应付职工薪酬这个科目,工资,社保,还有什么
您好,还有福利费啊也是需要的