你好,那你看一下外账的存货盘点表,这个记账凭证附件应该有数据。外账一般是根据发票来做的库存

老师 ,我们是冻品进销存公司的,公司的外帐就是根据发票简单的做收入,然后根据进项每个月全部结转成本了,只有内账才会根据进销存有入库单出库单,收款单,真实的做账,但是外帐没有那些单子,如果人家过来查账发现我们日常工作又有打单员啥的,但是账上却什么单也没有,是不是觉得很奇怪?一猜就能猜到我们有内账了吧?这样想不给内账人家看也不行了是吧?
老师,我们是是冻品公司的,这是我们的外账因为外账没有进销存系统的,就很快发票做账而已,但是我们是有库存的企业,这样采购进来不能全部结转成本吧?但是又没有进项存很快出库来结转成本,这样我要怎么结转,结转多少呢?
光伏板安装行业,之前的账是代账公司在做,现在接回来自己做,发现库存没有设置数量金额核算,都在工程上,也没人去管光伏板用了多少代账会计结转成本都是按比列结转,现在我要怎么做账
老师你好,我们外账是代账公司做的,结转成本从来没朝我们要过数据,公司内部的库存就都是按照出入库单进去的,现在外账拿回来了 我这个成本结转怎么取数?
账一开始是外账公司带的,没有做外账的进销存,结转是按比例的,公司内部自己做了一个进销存,是根据出入库单,含税入的进销存。现在外账需要拿回来,可以继续按比例结转吗?(没有进销存数据)
老师你好25年工资178000元,要补交多少个税
租客租了房子,说让我签个协议,让他去代开租金发票,个人租金发票。那么他开完出来交税以后,我会不会到时候个税汇算清缴还会要补缴什么的?还是说他开的时候什么税都交齐了,我会算清缴,也不会涉及补了。
废铝换铝棒,付加工费怎么做会计分录
A没资质,委托B公司出面帮A向银行借100万 1. B从银行贷到100万 2. B把100万转给A用 3. 每年要还银行本金10万 4. 到还款日:A没钱,让B先替A垫付还给银行 B公司做账) 1、B公司从银行借款100万 借:银行存款 100万 贷:长期借款 100万 2、B把100万转给A公司使用 借:其他应收款—A公司 100万 贷:银行存款 100万 3、每年还本10万,A没钱,B垫付 B公司只做这一笔 借:长期借款 10万 贷:银行存款 10万 你好,这个站在B公司的角度。是这样做分录吗
单位从应付,单位从员工的工资里边扣了那个工会经费,比如借销售费用,然后借应,贷应交个税,贷银行存款,然后其他应付款工会经费,其他应付款社保。但是这个其他应付款工会经费一直就在这个贷方放着,压根就没付,那企业所得税汇算清缴要调增吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不同暂估?
汇算清缴填表资产折旧账载金额和税收金额需要填吗?怎么填。
如果经营地址变了,银行开户要重新变吗
您好老师,25年暂估入库20万并同时结转成本20万 在26年1月收回发票10万 在26年4月收回发票8万 账务上是在26年没启用 以前年度损益调整,而是直接做分录是冲回上年暂估入库和结转成本,那报25年汇算清缴财务报表数是跟账务上的25年12月末财务报表数一样吗?然后调增是在纳税调项目明细表第30行其他栏的账载金额写2万吗?
老师,你好,小规模纳税人,26年4月收到25年的发票怎么做账,之前有暂估,因为不确定什么时候能收到发票,26年1月红冲了,3月又重新暂估的,现在4月收到了发票,应该怎么做分录?这个是汇算清缴钱扣除吗
没有存货盘点表,您说是在外账的账本里面吗》?没有的,
那外账没有做库存表的吗?你可以问一下外账,是按收入比例结转的吗?你需要问一下外账思路
我们自己拿回来了不能按照比例做了吧,我现在要怎么做?
那你现在就要按发票来整理外账库存,你最好还是问一下外账,她是不是按比例结转的
问过了 他是按照比例结转的,我现在有真实的库存,但是没有按票做过具体我要怎么做,
真实的库存是根据发票做的吗,还是什么呢?
这个你自己能区分清楚, 就把发票的库存作为外账做账依据
真实的库存是根据,入库单和出库单做的
那你这边的入库单和出库单能跟发票对应上吗?不能对应上,就要重新根据发票来做库存表
这个怎么做呀,我们产品还是比较多的,金蝶系统能用吗?现在有的库存都在系统里,我可以接着现在的库存做?需要怎么做方便简洁一点
金蝶系统可以用,那你就要跟你的库存跟外账的差距了。外账是根据发票做库存,那你这边的入库单和出库单能跟发票对应上吗?这个问题就需要你自己确认,或者看一下内外账利润差异大不大,再调整结转库存
我们内账的库存并不是为了避税,基本都要开票的,入库单基本当月会有票,出库单很难说,有时候半年才开票都有
那外账做账的资料,应该也是你这边提供给她的吧,所以你这边应该清楚开票是开了哪些,你现在关键是做一个交接之后的外账期初库存数据出来
外账上都是收入比例结转的,库存只有几万 实际我们库存一百多万,
那你就要看外账开发票的是多少,跟你的能不能对上的呢
外账开票的销售收入吗?跟我内账肯定不一样的,有好多没开票的呀
所以库存不一样,也就说的通了呀。外账是根据发票来的,你这边没有开票的数据,也没有报给外账那边吧
我现在需要怎么做,只做一套库存
那你需要把开发票库存和未开发票库存,分开