同学你好,进项税可以抵扣,可以一次性计入管理费用,一次性税前扣除的。

你好老师, 已办理汇总纳税的分支机构,取得增值税专用发票,总公司可以做进项抵扣吗?取得增值税普通发票,总公司可以做税前扣除吗?购买税控盘和一年的服务费取得增值税电子普通发票,总公司可以全额抵扣进项税吗?
请问老师,取得固定资产专用发票,入账时是不是不含税确认资产,进项税是可以一次性抵扣吗
老师,请问5000元以内的固定资产是不是可以一次性税前扣除,入当期费用?我司7月一共买了29台空调,每台的含税价都不超5000元
请问我司租来的办公室,更换的移门,含税价5000元,取得专用发票,进项税可以抵扣吗?可以一次性计入管理费用,一次性税前扣除吗?
老师,我们是一般纳税人,劳务公司,目前进行的项目是都是简易计税3%的,问下,现在每个月的物管费,办公室租赁费都是开的专票回来,目前也抵扣不了,所以可以用于以后年度的一般计税项目抵扣吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,好像听说这个门窗是属于装修,是不是装修费用和不动产什么有关,进项税不能抵扣?
老师,这个移门是12月买的,年底买的,全部一次性计入购买当年费用,一次性扣除也是可以的吗?
同学你好,这是原来的说法,现在都可以抵扣了。
老师,这个移门是12月买的,年底买的,全部一次性计入购买当年费用,一次性扣除也是可以的吗?
同学你好,全部一次性计入购买当年费用,一次性扣除也是可以的。
好的,谢谢老师!
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。