如果说是按你说的这种情况的话,你这里的计算没问题。
请问老师,我们是小规模纳税人,承租一般纳税人企业的商铺并转租。现在我们问出租方要发票,两方当初签的合同并未明确是否含税。请问未明确的情况下,一般惯例是否应默认含税,也就是说出租方自己承担税款,应无偿给我们开票。如果要我们承担税点的话,增值税9个点,房产税12个点,加上附加税总共17.75个点。我们承担的这些税点想要税前扣除的话,可否按下面这样换算为含税价开票,感觉又不太对,麻烦老师指教。谢谢
老师,我们公司装的水,水费是自来水公司开票给我们,可以开9个点的发票给我们吗,我们让班组来全部承担这个费用,那我们就要开票给班组那边,如果班组是个人的话,我们可以开9个点的发票给他吗,这样附加税,企业所得税我们是不是会有损失
老师,1500全部开增值税发票,客户补8个点的税金。进项一面料500万9个点,进项二加工500万13个点,进项三水洗200万9个点,进项四后道工资100万,五其他开支100万「水电,房租,加油,假设不考虑其他,请问这样算下来我还要交多少等」
老师,一般纳税人,我们开1000万销项发票,客户补贴含税的8个点税,然后拿进来的进项发票(500万面料发票,我自己承担不含税的8个点税费,还有400万是加工费发票,税费全部我自己承担),那我实际税负是不是我这样算
老师我们是一般纳税人,运费发票进项是9个点的,我们货物加上运费是往外开13个点。这样中间有4个点,我们需要自己承担吗?
老师好,日常工作中不抵扣勾选需要经常用吗?
抵押权,动产/合同生效设立,登记对抗 不动产/登记设立,登记生效,登记对抗 这个对么?感觉书写的好乱啊,不对的话,帮忙补充一下
帮我看一下这个怎么操作
老师好,我们有一笔服务费,上个月就已经给对方开票了,但是人工成本这个月才拿来报销,这种收入记在上个月成本记在这个月,这样可以吗?如果不可以的话,我是不是直接寄到差旅费里就行了?但是那个服务费的收入就没有对应的成本了。
工会经费交了几年了,现在开始不交了,可以吗
履行建设工程施工合同,消耗的建筑材料是不是应该计入“工程物资”而不是“原材料”,请老师解答
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的。8月4日支付6月份的仓储费。对方给的是专票,这张单专票可以抵8月份的税吗?
错过的这个直播,去哪里看回放?
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的,员工7月份出差的住宿票发票日期开的是8月4日,但实际上是7月份出的差,这张票这个月可以抵税吗?
老师好,我们是8月1日成为一般纳税人的。员工7月份出差的火车票,现在才拿过来报销,这张7月的火车票可以抵税吗?
销账中我实际出了35.04 进项出了35.4+46=81.4,实际抵扣了103.54 ,赚了22.14 这里实际亏12.9 我这种笨办法算法对吗
你这种是最原始的算法,但是算出来是对的。