如果说是按你说的这种情况的话,你这里的计算没问题。

请问老师,我们是小规模纳税人,承租一般纳税人企业的商铺并转租。现在我们问出租方要发票,两方当初签的合同并未明确是否含税。请问未明确的情况下,一般惯例是否应默认含税,也就是说出租方自己承担税款,应无偿给我们开票。如果要我们承担税点的话,增值税9个点,房产税12个点,加上附加税总共17.75个点。我们承担的这些税点想要税前扣除的话,可否按下面这样换算为含税价开票,感觉又不太对,麻烦老师指教。谢谢
老师,我们公司装的水,水费是自来水公司开票给我们,可以开9个点的发票给我们吗,我们让班组来全部承担这个费用,那我们就要开票给班组那边,如果班组是个人的话,我们可以开9个点的发票给他吗,这样附加税,企业所得税我们是不是会有损失
老师,1500全部开增值税发票,客户补8个点的税金。进项一面料500万9个点,进项二加工500万13个点,进项三水洗200万9个点,进项四后道工资100万,五其他开支100万「水电,房租,加油,假设不考虑其他,请问这样算下来我还要交多少等」
老师,一般纳税人,我们开1000万销项发票,客户补贴含税的8个点税,然后拿进来的进项发票(500万面料发票,我自己承担不含税的8个点税费,还有400万是加工费发票,税费全部我自己承担),那我实际税负是不是我这样算
老师我们是一般纳税人,运费发票进项是9个点的,我们货物加上运费是往外开13个点。这样中间有4个点,我们需要自己承担吗?
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
销账中我实际出了35.04 进项出了35.4+46=81.4,实际抵扣了103.54 ,赚了22.14 这里实际亏12.9 我这种笨办法算法对吗
你这种是最原始的算法,但是算出来是对的。