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老师您好,请问账面库存有余额,而实际库存为零,怎么做账?需要做进项税额转出吗?

2022-09-11 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-11 09:31

你好 查下原因 非正常损失的才转出

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快账用户4889 追问 2022-09-11 09:37

前年9-10月我单位收购玉米,到去年8月销售告一段落,有账面库存,因为没有非正常损失,我做了正常损耗,现在税务局要求我把正常损耗做进项税额转出,,,老师,像这种账面库存余额的,还有什么方法清库存呢?

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齐红老师 解答 2022-09-11 09:44

购入的数量大于销售数量吗 合理损耗才可以抵扣 非正常损失或者你实际没有库存增加的都需要转出

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你好 查下原因 非正常损失的才转出
2022-09-11
借库存商品等,贷进项税额转出。
2022-06-06
你好,同学。 那你这按盘点差异处理,计待处理财产 损溢,然后转 管理 费用
2021-09-30
如果实际账面金额比库存数多,需要进行账务调整。具体的处理方式如下: 1.首先,将库存数与账面金额进行核对,确定差额。 2.如果账面金额比库存数多,需要将多出的金额从账面上减去,同时进行进项税转出处理。 3.进项税转出是在借方进行的,因为进项税是企业已经支付的税金,现在需要进行调整,将其转出到其他账户。 4.具体的账务处理方式为:借记“库存商品”账户(差额),贷记“应交税费-应交增值税(进项税转出)”账户。
2023-10-30
没有计提印花税、工会经费、水利专项基金,直接申报缴纳,具体的会计分录可以这样做: 1.印花税:借:税金及附加---印花税贷:银行存款 2.工会经费:借:管理费用---工会经费贷:应付职工薪酬---工会经费 3.水利专项基金:借:税金及附加---水利专项基金贷:应交税费---水利专项基金 缴纳时1: 1.印花税:借:应交税费---印花税贷:银行存款 2.工会经费:借:应付职工薪酬---工会经费贷:银行存款 3.水利专项基金:借:应交税费---水利专项基金贷:银行存款
2023-10-26
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职称:注册会计师,税务师

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