你好,如果你现在还钱了,可以这么做
老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师,我可以将付完货款的那笔银行手续费一起和这笔业务做到一笔分录里么?比如,预付货款100万元,手续费5元。 分录: 借:预付账款-xx公司 100万 贷:银行存款 100万 借:手续费 5 贷:银行存款 5。还是说这一笔业务分两笔账来做?
19年预付了20万收购土地款,支付土地款时,我做 借:预付账款20万 贷:银行存款20万。该土地在我不知道的情况下已经出售, 出售款直接汇入股东账户。预付款账款一直挂着预付20万,我现在想把预付的20万销调去,账务怎么处理?
你好,我想问一下,公司提前付了货款给对方,过了几天才发货的,但是货没有经过公司仓库,直接发到客户那里了,应该怎么做账务处理,之前付预付账款的时候做账了,借:预付账款,贷:银行存款的
老师我之前预付100万货款 然后今天货到了120万 我账务处理贷方预付货款直接做120万 然后另外做一笔借预付账款20万 贷银行存款吗
如果不直接支付呢老师
预付账款贷营业外收入20万。
不是老师 这20万我还需要给对方 还需要对公打给对方 就是货来的多了
你好,那你入库的时候按照120来入库的,你要么做到营业外收入,要么红冲你的库存商品。
老师我有点绕进去了,就是我按照120库存商品入库,这20万我银行打给他!我是放到预付账款还是其他科目
你好 预付账款 你刚才不是说不支付了