你好,如果你现在还钱了,可以这么做

老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师,我可以将付完货款的那笔银行手续费一起和这笔业务做到一笔分录里么?比如,预付货款100万元,手续费5元。 分录: 借:预付账款-xx公司 100万 贷:银行存款 100万 借:手续费 5 贷:银行存款 5。还是说这一笔业务分两笔账来做?
19年预付了20万收购土地款,支付土地款时,我做 借:预付账款20万 贷:银行存款20万。该土地在我不知道的情况下已经出售, 出售款直接汇入股东账户。预付款账款一直挂着预付20万,我现在想把预付的20万销调去,账务怎么处理?
你好,我想问一下,公司提前付了货款给对方,过了几天才发货的,但是货没有经过公司仓库,直接发到客户那里了,应该怎么做账务处理,之前付预付账款的时候做账了,借:预付账款,贷:银行存款的
老师我之前预付100万货款 然后今天货到了120万 我账务处理贷方预付货款直接做120万 然后另外做一笔借预付账款20万 贷银行存款吗
项目是去年的去年签的合同,今年开发票可以不?
我想开一张非学历继续教育培训费的票了,在税务局应该如何选的开了呀?
老师 请问收到横联报关单可以开发票吗 竖联报关单还没给我们 这个月业务已经发生了
您好老师,我们给客户设计的玻璃制度牌包含安装费总共是1600我们打包开成设计服务,但是客户不愿意,非得把设计服务和安装费分开开票,这种发票咋开
@朴老师,追问次数用完,还有在吗
做外销销销售,出口日期是2月10日,2月1日是星期天,汇率选用1月30日的,还是2月2日的汇率
公司购买空调开的专用发票可以抵扣增值税销项税额吗
老师,金蝶软件录入界面选择会计科目会自动拉大界面是怎么回事?如何解决
利润表把营业成本100万调到销售费用了,现金流量表需要改吗
老师好请问雇佣一个已在别的公司交保险的人,按次付款,一次五百,一个月大约5到8次。只能按照个税劳务报酬申报个税吗?不是有个政策不超500不用纳税吗?
如果不直接支付呢老师
预付账款贷营业外收入20万。
不是老师 这20万我还需要给对方 还需要对公打给对方 就是货来的多了
你好,那你入库的时候按照120来入库的,你要么做到营业外收入,要么红冲你的库存商品。
老师我有点绕进去了,就是我按照120库存商品入库,这20万我银行打给他!我是放到预付账款还是其他科目
你好 预付账款 你刚才不是说不支付了