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老师我之前预付100万货款 然后今天货到了120万 我账务处理贷方预付货款直接做120万 然后另外做一笔借预付账款20万 贷银行存款吗

2022-09-11 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-11 09:57

你好,如果你现在还钱了,可以这么做

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快账用户5759 追问 2022-09-11 10:02

如果不直接支付呢老师

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齐红老师 解答 2022-09-11 10:06

预付账款贷营业外收入20万。

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快账用户5759 追问 2022-09-11 10:14

不是老师 这20万我还需要给对方 还需要对公打给对方 就是货来的多了

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齐红老师 解答 2022-09-11 10:14

你好,那你入库的时候按照120来入库的,你要么做到营业外收入,要么红冲你的库存商品。

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快账用户5759 追问 2022-09-11 10:19

老师我有点绕进去了,就是我按照120库存商品入库,这20万我银行打给他!我是放到预付账款还是其他科目

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齐红老师 解答 2022-09-11 10:27

你好 预付账款 你刚才不是说不支付了

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你好,如果你现在还钱了,可以这么做
2022-09-11
你好是的就是这样做
2023-04-28
你好 ; 可以的。 你可以选择用应付账款或者预付账款 来做账 ;但是我建议你用一个科目即可 ;如果一开始用了预付账款 就一直用预付账款走账
2022-04-25
本月分录逻辑对,但因上月 3 万预付款未做账,导致期初无预付余额,本月直接用预付账款冲减才借贷不平; 解决:先补做上月分录 “借:预付账款 3 万,贷:银行存款 3 万”,再做本月分录,内账就平了
2025-09-09
原两种处理方式不合适。少付的3000元零头可看作商业折扣,支付时,借“预付账款”10万,贷“银行存款”10万;处理零头时,借“预付账款”3000元,贷“管理费用”3000元 。
2025-03-06
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